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老師,19年度有火車票抵扣進項稅,當時做賬了,不過申報時未填寫申報表,導(dǎo)致增值稅及附加稅比計提的多,我怎么做分錄給調(diào)過來

2020-04-17 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-17 13:42

你現(xiàn)在是價稅合計做賬嗎?還是要抵扣。

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快賬用戶6371 追問 2020-04-17 14:05

不抵扣了

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齊紅老師 解答 2020-04-17 14:06

借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整匯算清交的時候要多抵扣所得稅。

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快賬用戶6371 追問 2020-04-17 14:14

賬上做火車票抵扣進項,報表上忘記填寫了,導(dǎo)致實際繳納的增值稅和附加稅比計提的多,未交增值稅出現(xiàn)借方余額,怎么處理。我是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2020-04-17 14:16

那你把上面的分錄進項轉(zhuǎn)出改成進項就可以

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你現(xiàn)在是價稅合計做賬嗎?還是要抵扣。
2020-04-17
同學(xué)你好 這個可以的 2.可以的
2022-01-12
你是沒有勾選認證,但是賬上做錯了,是不是?
2025-02-18
1、確認進項稅,然后沖減費用 2、直接補入帳就可以了
2020-11-13
您好,這個的話是不需要管他的,留到2023年就行
2023-12-08
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