你現(xiàn)在是價稅合計做賬嗎?還是要抵扣。
老師,19年度有火車票抵扣進項稅,當時做賬了,不過申報時未填寫申報表,導(dǎo)致增值稅及附加稅比計提的多,我怎么做分錄給調(diào)過來
2019年10月稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)增值稅申報表已經(jīng)抵扣的進項稅額22259.57,一般加計抵扣2225.57,但去年10月卻都沒有入賬,今年匯算清繳想調(diào)賬,如何寫會計分錄啊?申報表沒有問題,也認了也抵扣,就時沒做帳,調(diào)賬不調(diào)表,怎么寫會計分錄啊?
老師,請問19年申報表進項稅額有問題,1、申報表已認證,賬上分錄做錯,沒有做到進項稅額,全部計入費用;2、19就是已認證申報抵扣,但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應(yīng)該在當期怎么調(diào)整嗎?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
發(fā)現(xiàn)去年報表申報數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)局要求更正申報,但是在檢查的時候發(fā)現(xiàn)有多次稅費沒有計提,只有繳納,這樣導(dǎo)致利潤表里面營業(yè)稅金及附加的金額和增值稅的申報金額不一致,我在更正申報的時候,要不要把未計提的數(shù)據(jù)進行調(diào)整再更正,還是不管它,未計提部分留到2023年做以前年度調(diào)整
拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對嗎?
老師,請問安全生產(chǎn)費用提取了,怎么使用,還是要對應(yīng)發(fā)票沖嗎
老師,個稅大陸人可以0申報,香港人不可以0申報嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長期待攤費用在房屋租賃期進行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費用?
老師,有個香港同事,這個月沒工資,香港人不能0申報的嗎
固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費和,農(nóng)機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
不抵扣了
借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整匯算清交的時候要多抵扣所得稅。
賬上做火車票抵扣進項,報表上忘記填寫了,導(dǎo)致實際繳納的增值稅和附加稅比計提的多,未交增值稅出現(xiàn)借方余額,怎么處理。我是小企業(yè)會計準則
那你把上面的分錄進項轉(zhuǎn)出改成進項就可以