你好, 第二種情況是將消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅,不計(jì)入委托加物資 中
【分錄題】福喜公司(一般納稅人)委托有福公司委托加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。 (1)福喜公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元。 (2)福喜公司支付往返運(yùn)費(fèi),價(jià)款1萬(wàn)元,稅率為9%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄如下: (3)福喜公司支付加工費(fèi)用70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄如下: (4)福喜公司支付消費(fèi)稅30萬(wàn)元。(分別做出兩種情況下的分錄:①高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售;②高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工) (5)化妝品驗(yàn)收入庫(kù)。(分別做出兩種情況下的分錄:①高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售;②高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工) 老師這個(gè)第五問(wèn)第二種情況怎么做啊
A公司(一般納稅人)委托B公司委托加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。請(qǐng)做出以下業(yè)務(wù)中,A公司的賬務(wù)處理。 ?。?)A公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元。 (2)A公司支付往返運(yùn)費(fèi),價(jià)款1萬(wàn)元,稅率為9%。 ?。?)A公司支付加工費(fèi)用70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元。 (4)A公司支付消費(fèi)稅30萬(wàn)元, ①如果該批高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 ②如果高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 (5)化妝品驗(yàn)收入庫(kù)。 ?、偃绻邫n化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 ?、谌绻邫n化妝品收回后用于繼續(xù)加工,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 老師第五小問(wèn)怎么做誒
(本題10分)甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主營(yíng)化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售額100萬(wàn)元。(2)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為320萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi)20萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。當(dāng)月收回該批加工的化妝品,乙公司沒(méi)有同類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。(3)將業(yè)務(wù)(2)中的高檔化妝品全部收回,其中60%用于銷(xiāo)售給某商場(chǎng),取得不含稅銷(xiāo)售收入280萬(wàn)元;20%用于銷(xiāo)售給某超市,取得不含稅銷(xiāo)售收入80萬(wàn)元;20%用于連續(xù)生產(chǎn)加工成套高檔化妝品,將生產(chǎn)的成套高檔化妝品全部銷(xiāo)售給某商場(chǎng),取得不含稅收入為200萬(wàn)元。已知:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。求以上業(yè)務(wù)甲公司應(yīng)納消費(fèi)稅額、乙公司代收代繳的消費(fèi)稅額(不用計(jì)算合計(jì)數(shù))。
純純公司(一般納稅人)委托千里公司加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。(1)純純公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元。(2)純純公司支付往返運(yùn)費(fèi),價(jià)款1萬(wàn)元,增值稅稅額為0.09萬(wàn)元。(3)純純公司支付加工費(fèi)用70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元。(4)純純公司支付消費(fèi)稅30萬(wàn)元。高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售的。(5)化妝品驗(yàn)收入庫(kù)
福喜公司(一般納稅人)委托有福公司加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率15%。根據(jù)要求,進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。(1)福喜公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元;(2)福喜公司支付往返運(yùn)費(fèi)價(jià)款為1萬(wàn),稅率為9%;(3)福喜公司支付加工費(fèi)70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元。(4)計(jì)算福喜公司支付的消費(fèi)稅,消費(fèi)稅稅率為15%。a)高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售的,記入“委托加工物資”科目;b)高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工的,記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅”科目。(5)化妝品收回驗(yàn)收入庫(kù)。a)高檔化妝品收回后用于直接銷(xiāo)售的;b)高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工的。
老師好,問(wèn)下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個(gè)點(diǎn)代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時(shí),填寫(xiě)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額小于實(shí)際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計(jì)提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒(méi)有這份表填寫(xiě)的,所以今年應(yīng)該是怎么去填寫(xiě)的呢?
老師!公司購(gòu)入小轎車(chē),新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來(lái)了補(bǔ)貼收入,我入賬營(yíng)業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報(bào)考中級(jí)了,現(xiàn)在要提交會(huì)計(jì)信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類(lèi)型是“民營(yíng)非上市企業(yè)(不含會(huì)計(jì)事務(wù)所和代賬機(jī)構(gòu))”,這個(gè)選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動(dòng)局 如果勞動(dòng)局支持員工 會(huì)要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎(jiǎng)金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會(huì)賠付少一些
請(qǐng)問(wèn)老師,老板無(wú)票支出5萬(wàn),能入賬報(bào)銷(xiāo)嗎?
農(nóng)村合作社. 采購(gòu)秸稈再銷(xiāo)售.需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?依據(jù)的是稅法那個(gè)規(guī)定
老師好,個(gè)體工商戶(hù)25年需要年報(bào)嗎?幾號(hào)截止?在哪里申報(bào)?第一次不太理解,謝謝
可以這樣寫(xiě)嗎老師?五小問(wèn)的第二問(wèn)
你好, 消費(fèi)稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)消 30 貸:銀行存款 30 借:原材料 181 貸:委托加工物資 181 其他分錄是一樣的。