同學(xué),你好,17和18是你填寫的嗎,這里應(yīng)該是3%的稅額35370.67*3%
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,一月開了價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)的普通發(fā)票,在季度報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第10行填了免稅銷售額通過不了是怎么回事啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上月第一次開了35370.67含稅的增值稅普通發(fā)票。增值稅申報(bào)表第10行填了35020.47,小微企業(yè)免稅額是350.2,我申報(bào)通不過
老師您好,我第一次報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),4月份開了499990的免稅普票,請(qǐng)問我增值稅申請(qǐng)的表一第12行填的是什么數(shù)字,是不是499990,謝謝老師
老師,你好!,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開普通發(fā)票含稅60340元,這個(gè)月要報(bào)稅,增值稅申報(bào),是不是只填10那個(gè)格小微企業(yè)免稅額60340呀?
我們是小規(guī)模納稅人,第一季度開了1%個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票不含稅金額272241.6元,增值稅申報(bào)表填在第幾行
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問老師一般納稅人沒有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來(lái)做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問,這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
是表自動(dòng)帶出來(lái)的
同學(xué),你好,不應(yīng)該的,這里應(yīng)該是3%的稅率,你是不是還填寫哪兒的表了,或者你退出去重新進(jìn)一下。正常是自動(dòng)出來(lái)是3%的稅額。
老師,沒達(dá)到起征點(diǎn),是不是不用填附列資料了
同學(xué),你好,那個(gè)不用寫的,你空保存,然后再看主表對(duì)沒有。
還是1%的稅率,我填了第一行,后面就跳到3%了
老師,我改成3%后,申報(bào)通過了,沒有影響吧
同學(xué),你好,這就行了,沒有影響。