一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
老師,在嗎?我公司是一般納稅人建筑工程服務(wù)的,開出去九個(gè)點(diǎn)的建筑安裝服務(wù),可以用13%的材料款來抵扣嘛?
老師:電力工程公司簽訂合同是包工包料,一般納稅人,應(yīng)該如何開增值稅專用發(fā)票,是全部開建筑服務(wù)-電力安裝9%,還是一部分開材料一部分開勞務(wù),如果已經(jīng)全開成建筑服務(wù)了,材料的進(jìn)項(xiàng)13%是否可以抵扣
老師,我們是建筑公司一般納稅人開出的票都是建筑服務(wù)-工程服務(wù),如果對方給我們開過來也是工程服務(wù)的票,我們可以抵扣嗎?
老師,請問我公司為建筑安裝工程一般納稅人的公司,平時(shí)開票開的是建筑安裝,現(xiàn)在收到設(shè)計(jì)服務(wù)廣告制作的專票,能抵扣用嗎
老師購進(jìn)的材料開進(jìn)來的都是13個(gè)點(diǎn)稅率,但是我們的建筑裝飾工程公司,開出去的都是建筑服務(wù)發(fā)票9個(gè)點(diǎn),這樣不就倒掛了嗎?
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
那我公司是一般納稅人建筑工程服務(wù)的,開出去九個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票,可以用13%的材料款來抵扣嘛?
一般計(jì)稅的可以用13%的材料款來抵扣