你好,同學(xué),這個是實物中正常的
老師,在嗎?我公司是一般納稅人建筑工程服務(wù)的,開出去九個點的建筑安裝服務(wù),可以用13%的材料款來抵扣嘛?
我們公司從別的公司購買材料,別的公司給我開13個點的材料發(fā)票,現(xiàn)在我們用這批材料給一個工地做防水施工,材料與施工都是我們做,可以給這個工地開9個點的建筑服務(wù)票嗎,如果銷項是9個點,進項是13個點,會不會有問題啊
老師你好,我們是一般納稅人,是搞裝飾裝修的。工程都是包工包料。進項有材料這些??梢缘挚蹎??還有開出去發(fā)票我們是直接開建筑服務(wù)9%的發(fā)票出去。需要開材料出去不
老師,我們公司是做裝修的,我們購進了一些瓷磚和空調(diào),是13個點的,現(xiàn)在我我們開票出去,開9點的建筑服務(wù)合理嗎
建筑企業(yè)包工包料應(yīng)按照多少稅率開具發(fā)票?我們這筆合同是建筑機電安裝工程,設(shè)備材料,施工,售后服務(wù)都搞,合同上要求我們開13%的稅率,往期開的是9個點的*建筑服務(wù)*工程施工,
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
進項材料怎么出庫出去?銷項發(fā)票不用體現(xiàn)?
要體現(xiàn)的,單獨體現(xiàn)銷售原材料
老師的意思是混合銷售的這種需要分開開票,材料銷售給需要裝修的門店單獨開一張13個點發(fā)票 ;人工裝修----開 建筑服務(wù)9個點一張發(fā)票一共開兩張對嗎?
是的,分開兩種類型開票的,同學(xué)
但是咱學(xué)堂別的老師說:開一張混合銷售的“建筑服務(wù)”9個點的發(fā)票就行 因為每個老師的說法不一樣 現(xiàn)在弄得 我不知道到底怎么操作了
打包開具可以,分開也可以,實務(wù)中兩種方式都可以的
如果要是打包直接開建筑服務(wù)9個點的發(fā)票的話 那不就是倒掛了?因為進項專票是13個點 而銷售發(fā)票是9個點 這樣的話稅局是不是很容易查呢?
不會,行為材料是少量的,銷項稅是大量的
但是目前我們公司銷項小于進項 因為我們進貨一次進很多,而銷項是門店裝修結(jié)束后才結(jié)算給他們開票的 這樣的話不就是倒掛 稅務(wù)局會不會預(yù)警查呢?
不會,因為業(yè)務(wù)真實的,實務(wù)中這種正常
那還是混合銷售不開材料發(fā)票 直接按照收入金額開成建筑服務(wù)類的9個點的發(fā)票就行
還有就是 老師 我們開給的個人的 我們是一般納稅人公司 開給個人也必須是開專票9個點 購買方寫客戶姓名 還需要填別的信息嗎?