這個(gè)需要看你們那邊,原則是馬上出新報(bào)表這個(gè),才對(duì)這個(gè)
增值稅申報(bào)表申報(bào)成功之后,作廢需要稅局那邊通過(guò)提交嗎?還是可以馬上做新的表?
您好 當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)過(guò)增值稅0申報(bào)的 作廢增值稅報(bào)表之后還可以重新勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
上個(gè)季度增值稅是零申報(bào)的,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有一張票沒(méi)申報(bào),那只能去稅務(wù)局更正增值稅納稅申報(bào)表嗎,財(cái)務(wù)報(bào)表可以作廢了從新申報(bào)嗎
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶(hù)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,點(diǎn)擊了增值稅更正還沒(méi)有導(dǎo)入成功后面發(fā)現(xiàn)之前申報(bào)的是對(duì)的又作廢了,還需要重新申報(bào)嗎
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢