你好,同學(xué)。 不是的,你現(xiàn)在只要是研發(fā)就可以直接享受的,已經(jīng)免備案了
老師,請問研發(fā)加計扣除是必須要先申請研發(fā)項目鑒定,才能在所得稅匯算清繳中填列,還是可以直接填寫,不用申請鑒定,保存資料備查?
老師,我填列增值稅及附加稅申報表附列資料一表的點保存的時候跳出對話框“稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(應(yīng)納)稅額為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票?!比缓笪尹c確定,但還是保存不了,我們是商貿(mào)公司,給別人發(fā)貨的時候產(chǎn)生物流費,別人要求我們要開在票上,所以就產(chǎn)生了6%的稅率、現(xiàn)在我保存不了,就不能進行下一步操作,我應(yīng)該怎樣辦呢
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發(fā)費用,但也沒在科技局做研發(fā)立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費用那張表沒做加計扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費用進去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發(fā)費用會不會到時稅局來找有什么問題?。克麄儗嵸|(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發(fā)費,而且計提工資的研發(fā)費都不是某一個人或某兩個人的合計數(shù)來做研發(fā)費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數(shù)上去的
老師,您好!機構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計提嗎?
這個營業(yè)成本60怎么算出來的?
沒有實繳,工商年報的實繳時間還需要填嗎
報銷單不能復(fù)制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,要步驟
老師 個人所得稅扣繳端 給員工申報填寫本期收入是寫應(yīng)發(fā)金額 還是寫實發(fā)金額。后邊正常填寫社保個人扣款部分
老師,明天能開票吧,不會電局升級吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
喔,那就好,但是如果是要申請國家補助,是不是最后需要審計才行
是的,這是要審計 通過才可以的
也就是說,可以自己先立項,歸集費用并享受加計抵減,后續(xù)如果要申請國家補助,就需要先通過審計哈
是的,就是這個意思,同學(xué)