同學您好,這個知識點是19年4月前的政策,19年4月后已經(jīng)可以一次性抵扣了;謝謝
老師,你幫我看看這個知識點,固定資產(chǎn)為什么當期只抵扣百分之六十,要十三個月后才抵扣剩下的百分之四十,教材上也沒有這個知識點??!課程上高老師也沒有說這個
短信內(nèi)容提醒:完善資料,秒提79000,點 http://on8ll.cn/sGSyC8nfg 辦理 .急用錢給貨款腦子一熱就點了進去 當時很高興以為自己的微粒貸開通了 顯示額度二十萬 填寫內(nèi)容也很簡單 高興之下想了一個晚上沒睡覺 在腦子昏昏狀態(tài)也沒認真思考這個網(wǎng)站真假就簽了協(xié)議手機屏幕上,以為這樣就可以馬上提二十萬結果顯示要跟客服聯(lián)系拿提款密碼要交一萬多的印花稅看看有沒有償還能力交完印花稅馬上給密碼提現(xiàn) 印花稅也退還給我,接下來我說我不借了取消吧我說沒見過一家這樣要密碼還要先給錢的 然后我在說話就禁止發(fā)消息了,在找聊天記錄也不見了。然后我就感覺被騙了我到百度一查結果好多人都跟我有一樣被騙 有幾千塊的 有一萬多的 我今天舉報是想通過你們把這個網(wǎng)站的人抓起來不要讓更多人被騙了在。我現(xiàn)在錢沒拿到 軟件系統(tǒng)顯示了我每月都要還相對等的錢,合同簽字 可我沒拿到錢我想問 這合同有用嗎?他要是拿合同打電話威脅我怎么辦、要崩潰狀態(tài)。我是做外貿(mào)的因為客戶國家匯率問題現(xiàn)在打不了款我只能先用自己分錢給工廠所以無奈之下才選擇。希望偵破保密我的信息謝謝
老師 有個問題想請教一下,我8月23號申請了百萬元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個月可以開十張百萬元發(fā)票,已經(jīng)實地考察通過了,但是沒有完全辦好,結果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發(fā)票,9.2稅務局才準予變更,我還打電話問過,有一個工作人員說,只要實地考察過了能開發(fā)票就算是通過了,后期可以補全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個地方的工作人員說,他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號開始算,我現(xiàn)在不知道應該聽誰的,也不知道發(fā)票應該怎么算了!
老師,剛入職一家建筑公司,主要業(yè)務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產(chǎn)才是的轉為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產(chǎn)才是的轉為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務結算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應付款工資,現(xiàn)在是其他應付款工資掛的未付的工資,應付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?