你好,因?yàn)楝F(xiàn)在技術(shù)部門這兩天是放假的所以我們答疑這邊也沒法找他們處理,得等他們上班,不好意思 或者你試試關(guān)掉重新打開看看
我現(xiàn)在是做我們會計學(xué)堂官網(wǎng)開票系統(tǒng)這,需要發(fā)票沖紅,但是在我的電腦上面沒有顯示下一步。在這個打紅圈的這里,他那下一步看不出來,所以呢,我就無法點(diǎn)擊,無法點(diǎn)擊的話我就無法做下一步的題目。
老師,你好 想問一個問題 就是做到應(yīng)付充應(yīng)付步驟點(diǎn)查詢后,我的界面第一行出現(xiàn)的也是 原幣金額 16182 原幣余額927 然后我在并賬金額那一欄輸入了927 點(diǎn)保存之后出現(xiàn)了制單憑證 然后我感覺我前一步并賬金額會不會輸錯了 就憑證還沒生成我就直接關(guān)掉了 想重新做一下這個步驟 結(jié)果再次點(diǎn)開查詢后 發(fā)現(xiàn)沒有原來第一行的 原幣金額16182 原幣余額 927那一行了 所以有什么辦法可以找回來嗎?或者其他補(bǔ)救方法
我們公司,收到稅務(wù)的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工,我下面的一個供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費(fèi)之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點(diǎn)錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應(yīng)商他因?yàn)榻?jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話,我就相當(dāng)于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
請問一下,我開了一個電子專票對應(yīng)的紅字信息表保存之后點(diǎn)擊上傳顯示總局底賬無原票抄報信息,嘗試了多次都無法上傳且生成了四個不同的信息表編號都顯示查證未通過,返回代碼是TZD0085,這種情況是開成功了還是沒有成功?我現(xiàn)在不需要針對原電子發(fā)票再開紅票了需要進(jìn)行什么操作嘛?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師