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請教一個問題,比如老板的朋友以我們公司和甲方簽了一個300萬的合同,簡易征收項目3%,我們將290萬轉(zhuǎn)給他,他給我們開290的票,我們可以拿這個290萬的發(fā)票差額征稅嗎?只交10萬的增值稅嗎

2020-04-03 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-03 17:35

你好! 適用簡易計稅方法計稅的納稅人的分包工程才可以扣除分包款。

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你好! 適用簡易計稅方法計稅的納稅人的分包工程才可以扣除分包款。
2020-04-03
你好,預交可以 自己企業(yè)所在地不可以 如果100萬和20萬都是加稅合計的話 100-20)/1.09*2%
2022-06-29
同學你好 可以的 簡易計稅下可以差額納稅
2021-04-21
你好,確定是差額業(yè)務是可以差額計算申報的。
2023-03-27
你好,如果不用發(fā)票可以考慮付到私人賬戶,不走公司帳
2023-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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