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老師您好,如果是以前留下來的固定資產(chǎn),我們當(dāng)月做賬是不是只需把固定資產(chǎn)填在期初余額,分錄的話看要分?jǐn)偠嗑?,做筆借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:累計折舊

2020-04-01 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-01 12:21

你好 是的 但是你需要先看你固定資產(chǎn)原值是多少 你折舊也得有發(fā)票 不然到時你折舊額無法稅前扣除的

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快賬用戶3629 追問 2020-04-01 13:00

內(nèi)賬有必要嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-01 13:08

你好內(nèi)賬的話 就按余額來做 這個可以不用發(fā)票 按你們實際做

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你好 是的 但是你需要先看你固定資產(chǎn)原值是多少 你折舊也得有發(fā)票 不然到時你折舊額無法稅前扣除的
2020-04-01
這個之前賬是做錯嗎,借固定資產(chǎn),借長期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù),之前攤銷做貸累計折舊,貸長期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-10-19
你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
您好,首先確認(rèn)制造費(fèi)用是否最后轉(zhuǎn)入損益類科目?
2021-04-25
就是你前邊那樣2筆分錄處理就是了哈
2024-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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