您好,同學,退回的原因是什么?
問你個問題,就是我們報稅的時候稅款罰款100元,然后過了幾天稅務局又把那100給退了回來。我們做賬時收到這100塊錢的退款時做賬應該是計入營業(yè)外收入呢還是直接紅字沖回繳納時的營業(yè)外支出呢
你好,我1月和2月增值稅已經(jīng)申報了,然后3月份的時候說疫情期間我們的開的生活服務類的發(fā)票的稅不需要繳納,于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來給我們了,退回來的這個款我這邊就直接做了營業(yè)外收入了。我就想問問這樣的退稅款做了營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
我們一八年的企業(yè)所得稅,然后我交的企業(yè)所得稅給我們退回來的,然后他那個退回來的時候,他交的時候是應交稅金,但是退回來的時候他就是走的:彌補以前年度虧損。 他退回來的時候是借 銀行存款 貸 彌補以前年度--應交稅金嘛是吧,然后他是 借銀行存款 貸彌補以前年度虧損 內(nèi)賬那個又不對了。 退的企業(yè)所得稅,做到營業(yè)外收入里了 這個怎么改
老師,我們是個獨企業(yè),上個月發(fā)生了21萬的環(huán)保罰款,這筆帳應該計入營業(yè)外支出,然后納稅調(diào)增,那我是在明年的個稅匯繳的時候調(diào)增,還是直接在利潤表里將營業(yè)外支出以負數(shù)的形式填列呢?我們老會計都是把罰款入費用了[裂開]
老師,我們是一般納稅人房開企業(yè),我們?nèi)ツ甑挠幸豁棙I(yè)務是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業(yè)主(多收人家的)房款100元,訴訟費15元,然后我記賬就把115元全部計入營業(yè)外支出了。(數(shù)據(jù)只是打比方) 然后現(xiàn)在匯算清繳,這115元,全部是在調(diào)增項目里面。我想問一下,應該只是15元營業(yè)外支出,是調(diào)增吧,退的100元應該是沖當年的主營業(yè)務收入,所以我想問老師,已經(jīng)記賬到營業(yè)外支出的這部分,這100元我怎么調(diào)減,具體在哪個表里面填報呢
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬