同學(xué)好,同學(xué)需要聯(lián)系一下投社保的地方,咨詢一下是否繳納到社保局,
我今年才辦的居委社保,前幾天社保局給我打電話說:錢未托保到社保中心。是什么意思,是那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題?
老師:我在老家買了農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)(農(nóng)保),100元/年。在上一家電子廠做倉管干了差不多5年,2015年12月開始買社保,到2020年6月辭職。后面7.8月沒交了?,F(xiàn)在找了一家小會計(jì)單位,明天試用期一個(gè)月到期,下個(gè)月可以買社保了。中間兩個(gè)月沒交,有問題嗎?是連續(xù)交呢?還是可以間斷?哪樣為好?廣東中山打工,自己補(bǔ)兩個(gè)月要多少錢呢?家里的農(nóng)保還要交嗎?有沒有沖突?有的說不要重交?但是我以前交了很多年了,怎么辦?對于這兩種保險(xiǎn)實(shí)在弄不明白,請老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師 是這么情況哈 就是我們是干電商的 我前幾天算的凈資產(chǎn)=提現(xiàn)金額?待結(jié)算金額?保證金?庫存?我們電商欠工廠給我們供貨的錢 七百七十多萬 然后算了五月份凈利潤=收入?成本?運(yùn)費(fèi)?包裝?傭金?稅?工資?社保?報(bào)銷?損耗一百二十多萬 我們老板說只要我統(tǒng)計(jì)工廠給我們供貨多少 我們欠工廠多少錢 我們電商的錢就能平衡起來 老板說這話啥意思。然后就是今天早晨老板找我說 利潤算出來 錢去哪里了 意思就是按理來說一個(gè)月剩下一百來萬 但是每個(gè)月到手差不多就是三四十萬 不知這個(gè)問題怎么解決。
老師,你好,我想問一下就是嗯,我們公司就是12月份的時(shí)候購進(jìn)了一輛設(shè)備是9萬,嗯,對方也給開票了,估計(jì)這個(gè)月我們要給人付款,但是賬上到年底的話,嗯,加上之前的這個(gè)虧損,嗯,社保什么的,估計(jì)得虧個(gè)嗯十一二萬,主要是有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)9萬嘛,他要是銷項(xiàng)開出去的話,得跑到明年一月了,我的意思就是說他年底虧這么多,會不會引起稅務(wù)局的注意呢?
老師,A授權(quán)B把款打給C,授權(quán)委托書需要誰蓋章?
老師,您好!B企業(yè)持有A企業(yè)10%股份,公司章程的股東,B企業(yè)在新三板賣出了一部分股份,但A企業(yè)公司章程的占股比例還是10%,那填寫的投資處置收益后,投資比例自動帶出來減少1%,我繼續(xù)填投資比例10% 是否可以,自動帶出來的需要需要更改為0
行政單位臨時(shí)人員工資發(fā)放給鄉(xiāng)鎮(zhèn),再通過來勞務(wù)派遣公司發(fā)放給員工屬于委托業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請問企業(yè)按3%計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)并自行管理的是否需要繳納個(gè)人所得稅,謝謝
外貿(mào)企業(yè),本月出口多筆業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單有7份,其中有5份本月暫時(shí)不申報(bào)退稅,請問在賬務(wù)處理上要先按月確認(rèn)收入嗎
請問老師匯算清繳時(shí)工資薪金稅收金額取哪里的數(shù)呢?
老師:年度匯算員工福利是不能超過工資的14%嗎?我填了有提示,是需要改嗎
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無誤,然后后面盤點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了。是這樣吧
老師好,所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額的平均值和從業(yè)人數(shù)應(yīng)該怎么填?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填