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老師,你好,我想問(wèn)一下就是嗯,我們公司就是12月份的時(shí)候購(gòu)進(jìn)了一輛設(shè)備是9萬(wàn),嗯,對(duì)方也給開(kāi)票了,估計(jì)這個(gè)月我們要給人付款,但是賬上到年底的話,嗯,加上之前的這個(gè)虧損,嗯,社保什么的,估計(jì)得虧個(gè)嗯十一二萬(wàn),主要是有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn)嘛,他要是銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去的話,得跑到明年一月了,我的意思就是說(shuō)他年底虧這么多,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的注意呢?

2024-12-20 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-20 16:09

收入多少 你們是成立了多長(zhǎng)時(shí)間?

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:09

我們是23年成立的吧?23年9月。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:09

收入就是123000吧,得跑到明年一月開(kāi)了。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:10

還是說(shuō)我們爭(zhēng)取12月把這個(gè)肖像開(kāi)了呀?

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:10

還是說(shuō)按照正常的流程走,明年一月開(kāi)也行啊。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:11

新成立的這個(gè)一般沒(méi)有關(guān)系的。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:15

說(shuō)錯(cuò)了,是22年九月成立的。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:15

我的擔(dān)憂就是說(shuō)嗯年底要虧個(gè)十十一二萬(wàn),嗯,因?yàn)樗@個(gè)年底沒(méi)有把銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去,得跑到明年一月開(kāi)這個(gè)肖像了,會(huì)產(chǎn)生的負(fù)數(shù)比較多。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:15

你之前年度有虧損嗎?你看下虧損的比之前年度多吧。一般不多的,沒(méi)有關(guān)系。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:16

之前年度沒(méi)有虧損過(guò)。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:16

你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,容易異常預(yù)警。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:18

就算是我們是正規(guī)營(yíng)業(yè)吧,我也是怕麻煩,查這個(gè)查那個(gè)。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:18

尤其是你的銷(xiāo)售額還有成本比例有變化的情況下,它都會(huì)形成異常。我們這邊現(xiàn)在就在查這個(gè)。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:19

老師,那最好是什么樣?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:20

你好,2023年和2024年 2022年和2023年的 收入成本比例變化不要太高。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:20

種你實(shí)際業(yè)務(wù),你們沒(méi)有隱瞞收入的,成本費(fèi)用都有發(fā)票的,你可以忽略,正常就行。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:20

好的,老師,我就是說(shuō)萬(wàn)一開(kāi)不出銷(xiāo)項(xiàng),年底虧十來(lái)萬(wàn),怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:22

按照實(shí)際情況來(lái)就行,我也沒(méi)法給你提供方案。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:34

老師,你好,嗯,我想給你問(wèn)你一下啊,就是說(shuō)如果12月份我們?nèi)ベI(mǎi)設(shè)備了,這個(gè)設(shè)備是9萬(wàn),我們光給對(duì)方打款了,但是對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)票,我走到這個(gè)呃預(yù)付科目,行嗎?就是銀行存款減少呃預(yù)預(yù)付嗯,預(yù)付賬款就是說(shuō)在借方銀行存款的貸方,這樣行嗎?就是這9萬(wàn)最起碼他不轉(zhuǎn)入成本,對(duì)吧?等到下一年一月份開(kāi)票的時(shí)候,再把這個(gè)預(yù)付轉(zhuǎn)成成本,對(duì)吧?

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:35

這樣的話,最起碼我們這個(gè)月不會(huì)虧到11萬(wàn)多,我們頂多也就是虧個(gè)兩萬(wàn)四五,要是虧個(gè)兩萬(wàn)四五的話還會(huì)被預(yù)警嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:43

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 16:46

好的,老師,是不是就是說(shuō)入不入成本算不算收入?是以開(kāi)發(fā)票的那一個(gè)月算數(shù)對(duì)不對(duì)?開(kāi)發(fā)票為主。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 16:46

根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你銷(xiāo)售貨物的,那就是貨物發(fā)給對(duì)方了,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了,你就可以確認(rèn)收入。

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 19:26

老師你好我想問(wèn)一下去年比如說(shuō)他這個(gè)利潤(rùn)總額它是負(fù)數(shù),那是不是到下一年今年的那個(gè)所得稅這個(gè)這個(gè)計(jì)算的話,它是不是可以就是說(shuō)上一年的那個(gè)是不是繼續(xù)可以抵減呢?

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快賬用戶(hù)1804 追問(wèn) 2024-12-20 19:27

就是我們先給對(duì)方付的這個(gè)貨款,然后這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票,我就走到那個(gè)預(yù)付賬款那兒就可以,對(duì)吧?下個(gè)月開(kāi)票了再做成成本。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 19:38

可以 可以彌補(bǔ)虧損 下個(gè)月你做了收入可以做成本 收入和成本做到一個(gè)月

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同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
2022-04-21
你好!按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,收入與成本應(yīng)該配比,現(xiàn)在應(yīng)該計(jì)入原材料或者庫(kù)存商品。
2024-03-30
五十萬(wàn)來(lái)了三十萬(wàn)就調(diào)增剩下的二十萬(wàn)
2022-04-20
您好, 如果不想預(yù)繳的話 可以等到年底的時(shí)候再繳稅
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