你好,同學(xué)。 所得稅費(fèi)用%2B遞延所得稅資產(chǎn)=應(yīng)交稅費(fèi)%2B遞延所得稅負(fù)債。 所得稅費(fèi)用一般是倒擠出來的。
如何用財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)(有所得稅費(fèi)用,遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債等)計(jì)算得到應(yīng)交所得稅?
老師你好,我想問一下 利潤(rùn)表中的應(yīng)交所得稅減去所得稅費(fèi)用得到的遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債 和 資產(chǎn)負(fù)債表中的遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債 有什么關(guān)系呢
老師 遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅收益如何區(qū)分? 遞延所得稅負(fù)債大于遞延所得稅資產(chǎn)是遞延所得稅費(fèi)用嗎?
計(jì)算應(yīng)交所得稅 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債 所得稅費(fèi)用 有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅收益 和遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的區(qū)別,遞延所得稅費(fèi)用是遞延所得稅負(fù)債嗎??
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師