你好! 可以的
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)下 18年2月給客戶(hù)開(kāi)了一張發(fā)票2800,已入賬,也交了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在要紅沖這張發(fā)票 可以做2020年3月的紅沖收入嗎?
老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題。就是我在18年6月份收到了一張專(zhuān)票,19年1月份認(rèn)證的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專(zhuān)票被紅沖了,我問(wèn)稅管員,他說(shuō)按會(huì)計(jì)流程處理,我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,成本可要紅沖,補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎
老師你好,我想問(wèn)一下,我公司2018年開(kāi)了一張發(fā)票,用a公司開(kāi),結(jié)果發(fā)票章蓋的是b公司的,現(xiàn)在客戶(hù)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,把票退給我們了,也已經(jīng)重新開(kāi)具新的發(fā)票給客戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這張舊發(fā)票應(yīng)該如何處理?還可以紅沖嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)12月發(fā)票客戶(hù)已入賬,沒(méi)認(rèn)證。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,拿回來(lái)沖紅重新開(kāi)了,這張錯(cuò)誤的發(fā)票要給對(duì)方的嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開(kāi)了一張專(zhuān)票給客戶(hù),今年發(fā)現(xiàn)客戶(hù)稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專(zhuān)票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開(kāi)的專(zhuān)票,但是已經(jīng)過(guò)去了兩個(gè)月,想問(wèn)一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒(méi)有幫我紅沖掉呢?
老師 你好我想請(qǐng)問(wèn)一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)應(yīng)該怎么選
有不用寫(xiě)本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類(lèi)型的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類(lèi)水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
不用做以前年度調(diào)整 是嗎?直接沖減當(dāng)期收入?
老師?
可以直接沖減當(dāng)期收入