您好 進項稅額14790%2B30000*0.09%2B7000/1.09*0.09=18067.98 銷項稅額28900%2B40000/1.09*0.09=32202.75 應納增值稅32202.75-18067.98=14134.77
2某小型商企業(yè)為增值稅一般納人,2019年月發(fā)生如下業(yè)務:購進商品取得增值積 專用發(fā)票,注明增值稅額14790元:購進農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價款30000 元:銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明增值檢額28900元銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷 售酸0000元購進和銷售貨物支付運費取得專用發(fā)票2份,總金額7000元取得的增值稅專用發(fā)票均在當月勾選確認抵扣,求當月該企業(yè)應納值稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業(yè)務如下: (1)購進生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發(fā)票 (4)銷售產(chǎn)品一批,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農(nóng)產(chǎn)品扣除率9% 要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅? ?
(一)某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務:1、購進一批食用植物油,取得專用發(fā)票上的價稅合計金額為54500元2、從農(nóng)民手中購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元3、購置生產(chǎn)用機器設備5臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額64000元4、向某商場銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為120000元5、向某個體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87200元6、直接向消費者零售商品,取得零售收入65400元問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
四、計算題1.某小型商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務:購進商品取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額14790元;購進農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價款30000元;銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額28900元;銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額40000元;購進和銷售貨物支付運費取得專用發(fā)票2份,總金額7000元。取得的增值稅專用發(fā)票均在當月勾選確認抵扣。求當月該企業(yè)應納增值稅。
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售—批貨物給其商場,取得不含稅銷售收入80萬元;(2)折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場,在同一張增值稅專用發(fā)票上注明銷售額70萬元,折扣額8萬元(3)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元;(4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。要求計算:(1)該納稅人當月增值稅銷項稅額;(2)該納稅人當月可以抵扣的進項稅額;(3)該納稅人當月應納增值稅額。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
您好,購進和銷售貨物支付運費取得專用發(fā)票2份這里,只需要作銷項處理嗎,不用作進項處理嗎?
購進和銷售貨物支付運費取得專用發(fā)票2份,總金額7000元 我不是已經(jīng)算了進項稅額嗎?
不好意思呀看錯了,是銷項是不用作處理嗎
是的??銷項是不用作處理
好的,謝謝
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?