是的,可以抵,但是不能全部所得稅稅前扣除
臨時(shí)用工,跟第三方簽協(xié)議,給我開發(fā)票外包服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這部分可以稅前抵扣嗎?老師,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生1萬(wàn),沒有收入,納稅調(diào)增6000嗎?就相當(dāng)于40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)能用
臨時(shí)用工,跟第三方簽協(xié)議,給我開發(fā)票外包服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這部分可以稅前抵扣嗎? 老師,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生1萬(wàn),沒有收入,納稅調(diào)增6000嗎?就相當(dāng)于40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)能用
老師,23年12月新注冊(cè)公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個(gè)怎么辦? 直接計(jì)入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營(yíng)業(yè)收入14%以內(nèi)來(lái)計(jì)算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計(jì)入開辦費(fèi)更好?開辦費(fèi)不用受營(yíng)業(yè)額比例限制?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工墊付費(fèi)用為公司辦理業(yè)務(wù),比如銷售部差旅費(fèi),行政部的業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者其它一些日常費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,以費(fèi)用報(bào)銷單附加收據(jù)、付款截圖來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)銷,財(cái)務(wù)以公戶轉(zhuǎn)到員工個(gè)人工資卡上報(bào)銷的方式,涉及到了公轉(zhuǎn)私,這部分無(wú)票支出,次年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,會(huì)有什么稅務(wù)問(wèn)題嗎?
老師,我是突然發(fā)現(xiàn),招待費(fèi)不是有個(gè)招待費(fèi)的60%和營(yíng)業(yè)收入0.5%的限額扣除嗎?那不能扣除得部分,有發(fā)票和沒發(fā)票,是不是對(duì)于納稅沒什么區(qū)別了,就是說(shuō)如果有部分招待費(fèi)我們沒有發(fā)票,但是也超出扣除限額,那我們就算去給賣方加稅點(diǎn)開票也沒什么意義了?因?yàn)楝F(xiàn)在消費(fèi)要開票,很多商家是要加稅點(diǎn)費(fèi)進(jìn)去,但這超出這部分不能扣除,那我們消費(fèi)時(shí)加稅點(diǎn)去開票出來(lái),不僅不能稅前扣除,還增加了開票稅點(diǎn)這個(gè)成本??梢赃@樣理解嗎?
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬(wàn)的票,24年10月開了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
那能抵扣多少?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5%
這個(gè)我知道,比如發(fā)生1萬(wàn),收入沒有
按照發(fā)生額的60%扣除
我主要想問(wèn)第二種情況,沒有收入,可以扣60%?不用跟收入去比了?
說(shuō)的是最高不超過(guò)五收入的5%
對(duì)啊,收入沒有為0了,肯定超過(guò)啊
沒有收入不能扣除,有收入是不能超過(guò)0.5%,我前面打錯(cuò)了,想打千分號(hào)沒打出來(lái)
對(duì),你看我給你發(fā)的圖片,扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算,你看下都對(duì)不?
三種情況,最主要第二種
是的,都是對(duì)的,就是這樣計(jì)算的