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臨時(shí)用工,跟第三方簽協(xié)議,給我開發(fā)票外包服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這部分可以稅前抵扣嗎? 老師,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生1萬(wàn),沒有收入,納稅調(diào)增6000嗎?就相當(dāng)于40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)能用

2020-03-18 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-18 08:21

是的,可以抵,但是不能全部所得稅稅前扣除

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2020-03-18 08:32

那能抵扣多少?

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齊紅老師 解答 2020-03-18 08:32

企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5%

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2020-03-18 08:43

這個(gè)我知道,比如發(fā)生1萬(wàn),收入沒有

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齊紅老師 解答 2020-03-18 08:45

按照發(fā)生額的60%扣除

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2020-03-18 09:27

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2020-03-18 09:27

我主要想問(wèn)第二種情況,沒有收入,可以扣60%?不用跟收入去比了?

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齊紅老師 解答 2020-03-18 09:28

說(shuō)的是最高不超過(guò)五收入的5%

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2020-03-18 09:31

對(duì)啊,收入沒有為0了,肯定超過(guò)啊

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齊紅老師 解答 2020-03-18 09:42

沒有收入不能扣除,有收入是不能超過(guò)0.5%,我前面打錯(cuò)了,想打千分號(hào)沒打出來(lái)

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2020-03-18 10:45

對(duì),你看我給你發(fā)的圖片,扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算,你看下都對(duì)不?

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2020-03-18 10:45

三種情況,最主要第二種

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齊紅老師 解答 2020-03-18 10:51

是的,都是對(duì)的,就是這樣計(jì)算的

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是的,可以抵,但是不能全部所得稅稅前扣除
2020-03-18
你好!發(fā)票可以企業(yè)所得稅前抵扣,招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額的60%企業(yè)所得稅前抵扣
2020-03-18
你好,這種情況就是得在匯算清繳的時(shí)候才能調(diào)整
2024-01-08
招待費(fèi)正常做管理費(fèi)用,開辦費(fèi)匯算性要按發(fā)生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
同學(xué),你好 可以這樣理解,如果超出扣除限額,加稅點(diǎn)開票也沒什么意義
2024-12-16
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