你好,按購(gòu)入材料時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票的稅額進(jìn)行抵扣,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
老師如果這個(gè)企業(yè)他不選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,那他購(gòu)進(jìn)M住宅項(xiàng)目用的裝修材料應(yīng)該怎么去抵扣呢?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題如果一個(gè)建筑公司選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,是不是這個(gè)公司所有業(yè)務(wù)都是簡(jiǎn)易計(jì)稅了?可不可以把混凝土用于簡(jiǎn)易計(jì)稅,而其他建筑材料選擇一般計(jì)稅呢?我在練習(xí)建筑行業(yè)的實(shí)操課,這個(gè)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,里面有個(gè)報(bào)銷火車票的業(yè)務(wù),怎么沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,車票直接走管理費(fèi)用了,沒(méi)有核算進(jìn)項(xiàng)?
某制藥廠(增值稅一般納稅人)當(dāng)月購(gòu)入原材料40萬(wàn)一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款5.2萬(wàn)元,2021年銷售抗生素藥品100萬(wàn)元(不含稅),銷售免稅藥品50萬(wàn)元,但是抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料情況,則該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅為多少? 首先我想問(wèn)這個(gè)抗生素藥物是選擇用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的嗎?既然選擇用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,那為啥還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
老師好!我們是乙方,承包方。建筑簡(jiǎn)易3%計(jì)稅的裝修工程項(xiàng)目,那這個(gè)項(xiàng)目上購(gòu)進(jìn)的材料是13%的增值稅專票。這部分專票是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?如果已經(jīng)抵扣了,怎么辦?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳