您好 這部分專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 如果已經(jīng)抵扣了 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目簡易計(jì)稅,是異地預(yù)繳,已經(jīng)全部交了增值稅,但是有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是對(duì)應(yīng)的這個(gè)項(xiàng)目,開的專票,那我們這份進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?我的意思,我在別的項(xiàng)目抵扣?
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個(gè)工程項(xiàng)目是選擇簡易計(jì)稅的,請(qǐng)問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票簡易計(jì)稅的成本?
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對(duì)方開具的簡易計(jì)稅工程服務(wù)費(fèi)專票(由于是老項(xiàng)目,對(duì)方開具了簡易計(jì)稅專票),我公司這個(gè)建筑工程是由對(duì)方包工包料負(fù)責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡易項(xiàng)目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請(qǐng)老師指教!謝謝!
老師好!我們是乙方,承包方。建筑簡易3%計(jì)稅的裝修工程項(xiàng)目,那這個(gè)項(xiàng)目上購進(jìn)的材料是13%的增值稅專票。這部分專票是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?如果已經(jīng)抵扣了,怎么辦?
老師我們是其他建筑業(yè)一般納稅人,上月開了3個(gè)點(diǎn)的專票,那請(qǐng)問一下這3個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還是這部分簡易計(jì)稅的不能抵扣直接鈉稅。
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?