您好 這部分專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 如果已經(jīng)抵扣了 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師,我們有個(gè)項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,是異地預(yù)繳,已經(jīng)全部交了增值稅,但是有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是對(duì)應(yīng)的這個(gè)項(xiàng)目,開的專票,那我們這份進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?我的意思,我在別的項(xiàng)目抵扣?
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個(gè)工程項(xiàng)目是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的,請(qǐng)問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本?
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對(duì)方開具的簡(jiǎn)易計(jì)稅工程服務(wù)費(fèi)專票(由于是老項(xiàng)目,對(duì)方開具了簡(jiǎn)易計(jì)稅專票),我公司這個(gè)建筑工程是由對(duì)方包工包料負(fù)責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡(jiǎn)易項(xiàng)目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請(qǐng)老師指教!謝謝!
老師好!我們是乙方,承包方。建筑簡(jiǎn)易3%計(jì)稅的裝修工程項(xiàng)目,那這個(gè)項(xiàng)目上購進(jìn)的材料是13%的增值稅專票。這部分專票是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?如果已經(jīng)抵扣了,怎么辦?
老師我們是其他建筑業(yè)一般納稅人,上月開了3個(gè)點(diǎn)的專票,那請(qǐng)問一下這3個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還是這部分簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣直接鈉稅。
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬,實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬的廠房,請(qǐng)問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎

