您好 這部分專票是不能抵扣進項 如果已經(jīng)抵扣了 做進項稅額轉出
老師,我們有個項目簡易計稅,是異地預繳,已經(jīng)全部交了增值稅,但是有一份進項發(fā)票,也是對應的這個項目,開的專票,那我們這份進項可以抵扣嗎?我的意思,我在別的項目抵扣?
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點的發(fā)票簡易計稅的成本?
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對方開具的簡易計稅工程服務費專票(由于是老項目,對方開具了簡易計稅專票),我公司這個建筑工程是由對方包工包料負責修建的,應該不屬于簡易項目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請老師指教!謝謝!
老師好!我們是乙方,承包方。建筑簡易3%計稅的裝修工程項目,那這個項目上購進的材料是13%的增值稅專票。這部分專票是不是不能抵扣進項?如果已經(jīng)抵扣了,怎么辦?
老師我們是其他建筑業(yè)一般納稅人,上月開了3個點的專票,那請問一下這3個點的銷項稅可以用進項抵扣嗎?還是這部分簡易計稅的不能抵扣直接鈉稅。
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
醫(yī)療服務, 征前減免的稅額怎么計算,以收入為依據(jù)嗎?
老師你好 想問下我們作為用工單位應該怎么做會計分錄呢
我公司支付了5300招標代理費,必須要合同嗎
發(fā)票的總額度?是每個月都更新嗎?
老師,自然人扣繳客戶端那個軟件,換了電腦,是不是以前的數(shù)據(jù)就沒了,不能換電腦?
只有一個日期,但是我想把他們都變成年月日的形式。他們是同年同月。應該怎么變呢?
老師,我們是一般納稅人,這個月發(fā)現(xiàn)去年多結轉了成本,我們應該怎么調整做賬啊,涉不涉及改電子稅務局報表啥的啊
老師您好,為什么不選擇贈送行為
排貿易是什么意思???