你好 銷售額=100*2000加上1000/(1加上增值稅稅率) 銷項(xiàng)稅額=(100*2000加上1000/(1加上增值稅稅率))*增值稅稅率

A廠是增值稅一般納稅人,2019年五月銷售產(chǎn)品100件,每件不含增值稅銷售價(jià)格為2000元,成本為80元,同時(shí)收取包裝費(fèi),運(yùn)輸裝卸費(fèi)1000元,款項(xiàng)已收到,收取包裝物押金1000元,約定償還期限三個(gè)月,算銷售額和銷售稅額
1.A廠是增值稅一般納稅人,2019年5月銷售產(chǎn)品100件,每件不含增值稅銷售價(jià)格為2000元,成本為80元, 同時(shí)收取包裝費(fèi),運(yùn)輸裝卸費(fèi)1000元,款項(xiàng)已收到。收取包裝物押金1000元,約定償還期限三個(gè)月,問銷售額和銷項(xiàng)稅額為多少
A廠是增值稅一般納稅人,2019年5月銷售產(chǎn)品100件,每件不含增值稅銷售價(jià)格為2000元,成本為80元,同時(shí)收取包裝費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)1000元,款項(xiàng)已收到。收取包裝物押金1000元,約定償還期限3個(gè)月。 這種題怎么算營(yíng)業(yè)額呢
(銷售額)乙服裝廠為增值稅一般納稅人,銷售服裝100件,每件服裝不含稅售價(jià)為100元,同時(shí)收取包裝費(fèi)用1000元,款項(xiàng)已收到,計(jì)算銷項(xiàng)稅金額。
(包裝物押金)乙服裝廠為增值稅一般納稅人,某日向丙公司銷售了一批服裝100件,每件售價(jià)為1000元,每件成本為800元,同時(shí)一共收取包裝物押金1000元,款項(xiàng)已收到,計(jì)算銷項(xiàng)稅金額。
老師這個(gè)表彌補(bǔ)虧損是不是錯(cuò)了?這個(gè)數(shù)據(jù)都是填年報(bào)自動(dòng)的,當(dāng)時(shí)是不是需要手動(dòng)填一下?
可以把購買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學(xué)校開具學(xué)宿費(fèi)發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補(bǔ)貼,這部分要在學(xué)費(fèi)中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時(shí)候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補(bǔ)貼金額的紅字發(fā)票
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是可以不申報(bào),不是強(qiáng)制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報(bào)填寫應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報(bào)期間費(fèi)用表的,個(gè)稅少于成本費(fèi)用的會(huì)有什么影響?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要分配到對(duì)應(yīng)的材料里,請(qǐng)問先計(jì)入那個(gè)科目,后期在進(jìn)行分?jǐn)?/p>

