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我新注冊一個100萬的小公司,第一單,現(xiàn)在客戶需要購買配件,幾千塊錢,先要把發(fā)票開好發(fā)過去才付款,他那邊需要開13%增值稅專用發(fā)票,開這個發(fā)票需要交稅嗎,交稅的話怎么交?交多少?

2020-03-06 00:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-06 00:55

你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

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相關(guān)問題討論
你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2020-03-06
你好;? ?你們談價格的時候 售價里面就應(yīng)該把你的成本價%2B 毛利和稅費考慮進去的;? 你們 售價包括這些數(shù)據(jù)沒有? ?
2022-11-15
同學(xué)你好!這個不是技術(shù)培訓(xùn)合同 不用交印花稅的哦
2020-10-09
你有進項抵扣就不用交 但是盡量還是交點 要達到稅負率呀 達不到容易被查的
2023-08-29
同學(xué)您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報即可。
2023-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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