你好 免增值稅和企業(yè)所得稅的梨既生產(chǎn)性生物資產(chǎn),其他的是消耗性生物資產(chǎn)。
你好自產(chǎn)自銷蔬菜,購(gòu)進(jìn)樹苗,結(jié)成梨子再銷售,賬務(wù)怎么處理、增值稅和企業(yè)所得稅免征嗎
老師,我是園林綠化公司,有自種苗木出售這塊,增值稅可以開免稅,企業(yè)所得稅這塊能免稅嗎,如何做賬務(wù)及申報(bào)處理?而采購(gòu)從外進(jìn)的苗老是不要發(fā)票,我苗木成本這塊可以用收據(jù)入賬嗎?如果用收據(jù)入賬有什么風(fēng)險(xiǎn)
公司目前擁有自己的茶山(連鎖企業(yè)),且種植茶葉并加工對(duì)外出售,目前打算申辦農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)?,F(xiàn)在碰到問題如下: 1.申辦免稅企業(yè)成功后,經(jīng)過本公司廠部精加工后的茶葉對(duì)外銷售,是否免征增值稅和企業(yè)所得稅? 2.若因本茶園產(chǎn)量不夠或品種問題需對(duì)外購(gòu)進(jìn)毛茶自己廠部加工再對(duì)外銷售是否免增值稅和企業(yè)所得稅? 3.農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)核定免稅是否根據(jù)本公司茶園畝數(shù)核定產(chǎn)量?是否有規(guī)定一年不能超出該核定的產(chǎn)量,否則依法納稅? 4.水利基金 是否需要稅務(wù)機(jī)關(guān)核定增收? 學(xué)生在此請(qǐng)?zhí)撔慕汤蠋煟蠋熂?xì)心解答。感恩!
你好,鄒老師,我想問一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購(gòu)進(jìn)來的種子經(jīng)過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請(qǐng)問老師: ①不論是外購(gòu)再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購(gòu)還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個(gè)問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
老師,你好,請(qǐng)問自產(chǎn)貨物用做樣品,要視同銷售繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)時(shí)候不是應(yīng)該直接進(jìn)行賬務(wù)處理,貸記收入那些,怎么還會(huì)涉及到納稅調(diào)增呢?納稅調(diào)整不是應(yīng)該只針對(duì)稅會(huì)差異么?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=