你好。 經(jīng)過本公司廠部精加工后的茶葉對外銷售,不屬于免征增值稅和企業(yè)所得的范圍。 外購茶葉簡單加工的免增值稅,不免所得稅。精制茶、邊銷茶及摻對各種藥物的茶和茶飲料,不免稅。 沒有核定產(chǎn)量的說法 水利基金有稅務(wù)部門征收
公司目前擁有自己的茶山(連鎖企業(yè)),且種植茶葉并加工對外出售,目前打算申辦農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)?,F(xiàn)在碰到問題如下: 1.申辦免稅企業(yè)成功后,經(jīng)過本公司廠部精加工后的茶葉對外銷售,是否免征增值稅和企業(yè)所得稅? 2.若因本茶園產(chǎn)量不夠或品種問題需對外購進(jìn)毛茶自己廠部加工再對外銷售是否免增值稅和企業(yè)所得稅? 3.農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)核定免稅是否根據(jù)本公司茶園畝數(shù)核定產(chǎn)量?是否有規(guī)定一年不能超出該核定的產(chǎn)量,否則依法納稅? 4.水利基金 是否需要稅務(wù)機(jī)關(guān)核定增收? 學(xué)生在此請?zhí)撔慕汤蠋?,望老師?xì)心解答。感恩!
某企業(yè)準(zhǔn)備引進(jìn)一條新生產(chǎn)線,在引進(jìn)前進(jìn)行了市場調(diào)研,花費(fèi)市場調(diào)研費(fèi)用2萬。此外,該生產(chǎn)線需占用公司一間閑置廠房,如該廠房對外出售,現(xiàn)行售價(jià)估計(jì)為20萬(預(yù)計(jì)可使用20年,期末無殘值,直線法折舊)。確定引進(jìn)后購入生產(chǎn)線預(yù)計(jì)需一次性支付總價(jià)款100萬元,建成即可投產(chǎn),投產(chǎn)時(shí)需投入流動(dòng)資金10萬元。該生產(chǎn)線預(yù)計(jì)可使用20年,擬采用直線法折舊,且不留殘值。該生產(chǎn)線投產(chǎn)后,每年可為業(yè)帶來50萬元的收入,同時(shí)企業(yè)每年的付現(xiàn)營業(yè)成本也會(huì)增加至15萬元。該企業(yè)適用25%的公司所得稅率,資本成本為10%。(P/F,10%,20)=0.1486,(P/A,10%,20)=8.5136根據(jù)以上資料,回答以下問題:(1)前期2萬元的市場調(diào)研費(fèi)用是否應(yīng)當(dāng)列入該投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量?為什么?(2)新生產(chǎn)錢將利用公司的閑置廠房,這是否應(yīng)在投資決策中予以考慮?如果需要考慮,應(yīng)如何考慮?(3)投產(chǎn)時(shí)需投入的動(dòng)資金是香應(yīng)當(dāng)列入投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量?為什么?(4)計(jì)算該生產(chǎn)線的凈現(xiàn)值并提出取會(huì)該投資方案的建議。(老師拜托了?。。。?/p>
某企業(yè)準(zhǔn)備引進(jìn)一條新生產(chǎn)線,在引進(jìn)前進(jìn)行了市場調(diào)研,花費(fèi)市場調(diào)研費(fèi)用2萬。此外,該生產(chǎn)線需占用公司一間閑置廠房,如該廠房對外出售,現(xiàn)行售價(jià)估計(jì)為20萬(預(yù)計(jì)可使用20年,期末無殘值,直線法折舊)。確定引進(jìn)后購入生產(chǎn)線預(yù)計(jì)需一次性支付總價(jià)款100萬元,建成即可投產(chǎn),投產(chǎn)時(shí)需投入流動(dòng)資金10萬元。該生產(chǎn)線預(yù)計(jì)可使用20年,擬采用直線法折舊,且不留殘值。該生產(chǎn)線投產(chǎn)后,每年可為業(yè)帶來50萬元的收入,同時(shí)企業(yè)每年的付現(xiàn)營業(yè)成本也會(huì)增加至15萬元。該企業(yè)適用25%的公司所得稅率,資本成本為10%。(P/F,10%,20)=0.1486,(P/A,10%,20)=8.5136根據(jù)以上資料,回答以下問題:(1)前期2萬元的市場調(diào)研費(fèi)用是否應(yīng)當(dāng)列入該投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量?為什么?(2)新生產(chǎn)錢將利用公司的閑置廠房,這是否應(yīng)在投資決策中予以考慮?如果需要考慮,應(yīng)如何考慮?(3)投產(chǎn)時(shí)需投入的動(dòng)資金是香應(yīng)當(dāng)列入投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量?為什么?(4)計(jì)算該生產(chǎn)線的凈現(xiàn)值并提出取會(huì)該投資方案的建議。(完整題目在這,老師拜托了!?。。?/p>
你好!我是小白,需要找一個(gè)有出口經(jīng)驗(yàn)的老師,幫忙詳細(xì)解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票不足,比如銷售收入600多萬含稅,按增值稅負(fù)2.8%,至少需要591萬,現(xiàn)缺了180多萬,如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進(jìn)項(xiàng)就能免稅,是否就能解決進(jìn)項(xiàng)票不足的情況? 3、我們工廠會(huì)招一些臨時(shí)工,不買社保,但超出4個(gè)小時(shí),是不是就不能算臨時(shí)工,怎么解決這個(gè)問題 4、我們工廠固定員工是100人,只有辦公室購買了社保8人,請問有沒有問題? 5、我聽說工廠如果招兩個(gè)殘疾人,就會(huì)有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對于出口的賬來說,產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價(jià)開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負(fù)低,少交企業(yè)所得稅?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對不?
農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)自己種植的茶葉經(jīng)過本公司廠部加工成精制茶對外銷售需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅?那如果直接從本公司茶園采摘后銷售茶青,是否就免增值稅和企業(yè)所得稅?開具免稅發(fā)票 標(biāo)題是否初級農(nóng)場品? 對外公司售后的毛茶經(jīng)過本公司加工成精制茶反而免增值稅? 麻煩請你發(fā)一下最新關(guān)于農(nóng)業(yè)免稅這方面的法條。
農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)自己種植的茶葉經(jīng)過本公司廠部加工成精制茶對外銷售需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅?那如果直接從本公司茶園采摘后銷售茶青,是否就免增值稅和企業(yè)所得稅?開具免稅發(fā)票 標(biāo)題是否初級農(nóng)場品? 對外公司收購的毛茶經(jīng)過本公司加工成精制茶再對外銷售反而免增值稅? 麻煩請你發(fā)一下最新關(guān)于農(nóng)業(yè)免稅這方面的法條。
請教老師有沒有關(guān)于這方面企業(yè)的合理稅務(wù)籌劃?謝謝。
你好。 請參見《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》的通知》附件一(四)茶葉。茶葉是指從茶樹上采摘下來的鮮葉和嫩芽(即茶青),以及經(jīng)吹干、揉拌、發(fā)酵、烘干等工序初制的茶。本貨物的征稅范圍包括各種毛茶(如紅毛茶、綠毛茶、烏龍毛茶、白毛茶、黑毛茶等)。?精制茶、邊銷茶及摻對各種藥物的茶和茶飲料,不屬于本貨物的征稅范圍。 據(jù)此理解,農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)自己種植的茶葉經(jīng)過本公司廠部加工成精制茶對外銷售需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅, 如果直接從本公司茶園采摘后銷售茶青,是免增值稅,不免企業(yè)所得稅 開具免稅發(fā)票標(biāo)題應(yīng)該是茶葉,然后找到免稅的選項(xiàng)。 對外公司售后的毛茶經(jīng)過本公司加工成精制茶要征收增值稅。
那這種情況,別的公司跟我司購買毛茶的的話,我司不需要繳納增值稅并且開具免稅發(fā)票給別的公司,那別的公司是否還存在進(jìn)項(xiàng)稅額這一說?如果有,他司繼續(xù)加工后再銷售,同我司購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠進(jìn)行抵扣?
你好。 開具免稅發(fā)票,票上沒有增值稅,收票方也無法抵扣。