你好,您可以參照下面的例題 例:A企業(yè)為一般納稅人,2018年6月購入一臺價(jià)值500萬元(不含稅價(jià)500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額80萬元)的設(shè)備,會計(jì)上按照直線法計(jì)提折舊,折舊年限為5年,假設(shè)殘值為0。假如企業(yè)在匯算2018年企業(yè)所得稅時(shí)一次性扣除。假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%。會計(jì)處理如下:(單位:萬元) 1.購進(jìn)設(shè)備時(shí) 借:固定資產(chǎn)——某設(shè)備 500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 80 貸:銀行存款 580 2.到2018年末計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用等 50(500÷60*6) 貸:累計(jì)折舊 50 3.2018年度企業(yè)所得稅匯算 2018年應(yīng)納稅所得額調(diào)減450萬元(500-50)的遞延所得稅會計(jì)處理: 借:所得稅費(fèi)用 112.5(450×25%) 貸:遞延所得稅負(fù)債 112.5 4.2019年的處理 調(diào)增應(yīng)納稅所得額100萬元,遞延所得稅會計(jì)處理: 借:遞延所得稅負(fù)債 25 貸:所得稅費(fèi)用 25
請問一下,500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除,怎么做賬?
500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除,該如何做賬呢?老師
500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除,該如何做賬呢?老師
500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除如何填寫申報(bào)
500萬以下固定資產(chǎn)一次性抵扣后賬務(wù)如何處理呢?
我們是租車公司,從其他公司租入出租車后轉(zhuǎn)租給司機(jī),現(xiàn)在給這批車每個車配了一個電子鑰匙,單價(jià)198元,請問這個該入成本還是費(fèi)用,科目該怎樣設(shè)置?
老師,工商年報(bào)中單位人數(shù),是填寫2024.12月末月的人數(shù)嗎?
老師,退稅時(shí)無論是在線申報(bào)還是離線申報(bào),申報(bào)的月份必須同增值稅的申報(bào)期嗎?
老師 開通外管證預(yù)繳稅款的稅收完稅證明該怎么打印呢
取得銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票,怎么入賬,之前已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
居間費(fèi)是不能超過合同銷售額額額5%嗎
老師,公司新租的辦公室,因?yàn)榈刂窙]得變更,開具的發(fā)票是舊的地址,可以用嗎?
老師好,我們公司因大環(huán)境的問題從6月份開始停業(yè),在稅務(wù)這一塊需要備案停業(yè),后續(xù)的納稅申報(bào)是否正常進(jìn)行?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè),向農(nóng)民購買沙子用于種地,9000元,這種情況應(yīng)該讓農(nóng)民開什么票能入賬?。??
老師就是我們收到客戶10000,但是我們應(yīng)該返2000給客戶,但是我們做賬的時(shí)候做了主營業(yè)務(wù)收入10000,現(xiàn)在要返2000給客戶只是掛賬沒有返錢給他,我們應(yīng)該怎么寫這個分錄?