你好,沒(méi)看明白,現(xiàn)在國(guó)地稅合并了,沒(méi)有地稅了
老師,小微企業(yè)所得稅每季度有減免的,這個(gè)是不是跟國(guó)稅減免一樣的,在做企業(yè)年報(bào)中有減免國(guó)稅項(xiàng)和地稅減免項(xiàng)
老師,我們是小微企業(yè),年報(bào)中的減免所得稅額在哪里添加呀?這個(gè)沒(méi)有減免
#提問(wèn)#老師,2022年第二季度的小微企業(yè)減免所得稅是更優(yōu)惠了嗎?怎么算減免的所得稅
老師,企業(yè)所得稅四季度報(bào)表第13行,減免所得稅額,本季度沒(méi)有減免,但是以前季度有減免,現(xiàn)在第13行還用填數(shù)嗎?
老師好,A107040表第一欄是不是填22年4個(gè)季度小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅額加上匯算清繳調(diào)增享受的企業(yè)減免企業(yè)所得稅額之和
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫(xiě)24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒(méi)做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開(kāi)發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
是不是跟國(guó)稅減免一樣?
不明白你的問(wèn)題,現(xiàn)在稅都是在國(guó)稅局網(wǎng)站上交政策也是一樣
方便把你的問(wèn)題再補(bǔ)充一下吧,看不懂
現(xiàn)在不是國(guó)地稅合并了,平時(shí)減免的就是每季度的所得稅
意思是我平時(shí)報(bào)稅時(shí)只有所得稅有減免的,其他的沒(méi)有減免
我該怎么填呢?
所得稅年報(bào)按你賬上的數(shù)據(jù) 填寫(xiě),有稅會(huì)差異的 填寫(xiě)調(diào)整明細(xì)表