若四個(gè)季度都是盈利的,是這樣的
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師你看這3張表
我調(diào)增了8分A107040第一行調(diào)整了8分申報(bào)提示不對(duì)呢
提示A107040第一行怎么讓填0.02呢
是根據(jù)主表的應(yīng)納稅所得額來的
A107040不是填減免合計(jì)數(shù)嗎怎么填0.02呢
不是填0.02,是有差異,少填或多填了0.02
老師你在幫我看看應(yīng)該填多少
在原有數(shù)據(jù)上加2分試試,若有問題,再減2分。
老師0.08的22.5%是0.018=0.02應(yīng)該加上0.02但是不對(duì),最后不是應(yīng)補(bǔ)繳0.02啊
老師所得稅年報(bào)沒有補(bǔ)繳稅款可以嗎,新公司業(yè)務(wù)少
所得稅年報(bào)沒有補(bǔ)繳稅款可以