你好,對(duì)的,做結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅是免稅10萬(wàn)以下,做分錄要轉(zhuǎn)去哪里嗎?還要轉(zhuǎn)去營(yíng)業(yè)外收入嗎?怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說(shuō)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄的吖
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人月收入15萬(wàn)以下免稅分錄怎么做,是不是結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)交增值稅下是平。
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開(kāi)票額不足10萬(wàn)。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶(hù),怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具1%稅率的專(zhuān)票嗎?取得該專(zhuān)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎?取得該專(zhuān)票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬(wàn),年前會(huì)還回來(lái),這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過(guò)了本月申報(bào)期了,這個(gè)有沒(méi)有什么硬性規(guī)定?
老師,個(gè)體工商戶(hù)用不用報(bào)個(gè)稅?
郭老師,請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷(xiāo)額,這兩個(gè)欄次填的對(duì)嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買(mǎi)了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時(shí)性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對(duì)嘛?一直沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)這個(gè)彎
老師,請(qǐng)教下,比如公司銷(xiāo)售60.6萬(wàn)貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬(wàn),實(shí)際成本是54萬(wàn),做賬務(wù)處理怎么做?
老師,電費(fèi)只付給房東,發(fā)票是房東開(kāi)還是電網(wǎng)開(kāi)?