您好 請問單位沒有實際庫存么
老師我有個關(guān)于庫存商品退回供應(yīng)商的會計處理要問下你,我們是小規(guī)模納稅人當退貨時會計分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對不對, 借:營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因為結(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)成本 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應(yīng)商,這個月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進,一筆出 這樣賬才平
進庫存 借庫存商品 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本(按收入百分之60~90) 貸庫存商品 和進時候的數(shù)也不一樣,最后庫存商品一直有余額這是怎么回事還是我思路是錯的
老師,小規(guī)模納稅人。上個季度做了一筆暫估入庫,借庫存商品45500,貸應(yīng)付賬款-暫估預(yù)付款45500,借主營業(yè)務(wù)成本45500貸庫存商品45500。這樣的業(yè)務(wù)這個季度怎么做了?是要調(diào)出來嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
沒有實際庫存的
是之前退的貨款,這筆款一直存在他們的賬上,沒退給我
直接做營業(yè)外收入可以嗎,這樣簡單點
如果賬上沒有體現(xiàn) 直接做營業(yè)外收入就好了
也不行好像,我們本來就有模具鋼的營業(yè)范圍
這個不是您單位的貨物 當人家送的也可以的
怎么做分錄呢,是不是申請的時候做無票收入?
借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 然后做銷項
二級科目 寫贈品收入可以嗎
二級科目 寫贈品收入可以
那我的庫存商品怎么平賬呢,本來這東西也不存在的
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品? 這樣不是平了嗎