你好,你的總結(jié)是對(duì)的,增值稅專票不計(jì)入成本的
老師,關(guān)于一般納稅人企業(yè)的增值稅的稅額,會(huì)影響應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值,不影響存貨那一章的入賬成本嗎?我這對(duì)比總結(jié)有毛病嗎?
老師,關(guān)于一般納稅人企業(yè)的增值稅的稅額,會(huì)影響應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值,不影響存貨那一章的入賬成本嗎?我這對(duì)比總結(jié)有毛病嗎?
老師好,我們是一般納稅人,做內(nèi)賬時(shí)產(chǎn)品入庫(kù)和銷售出庫(kù)都是按價(jià)稅分離來做賬的,現(xiàn)在外賬每月繳納的增值稅和附加稅,內(nèi)賬記在了已交稅金,一直掛著,上任會(huì)計(jì)說稅不影響利潤(rùn),算利潤(rùn)時(shí)不用管交的增值稅,確認(rèn)是這樣嗎,實(shí)際錢是支付出去了,這部分實(shí)際交的增值稅影響利潤(rùn)嗎,要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里嗎?
老師好,我們是校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。一般當(dāng)月收的報(bào)名費(fèi)計(jì)入預(yù)收賬款,借:銀行存,貸:預(yù)收,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,計(jì)提了相應(yīng)的增值稅。但是假如當(dāng)月有退費(fèi),我一般都是借:預(yù)收,貸:銀存。 那請(qǐng)問當(dāng)月預(yù)收賬款有借有貸,那會(huì)不會(huì)影響當(dāng)月要計(jì)提的增值稅? 當(dāng)月增值稅應(yīng)該按照預(yù)收賬款的借貸差金額來確認(rèn),還是按照預(yù)收貸方金額來確認(rèn)?
老師我們是一般納稅人 采購(gòu)材料對(duì)方不同意給我們發(fā)票 可以用收據(jù)做賬嗎 我們企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候做調(diào)增處理 增值稅那塊會(huì)有影響嗎
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
持有待售,轉(zhuǎn)售的后續(xù)計(jì)量與非流動(dòng)和處置組的后續(xù)計(jì)量一樣?
獨(dú)資企業(yè)需要往回開進(jìn)項(xiàng)票嗎?
外購(gòu)禮品送客戶,需要交稅嗎?稅率多少
庫(kù)存商品報(bào)廢怎么賬務(wù)處理?
持有待售,擬出售長(zhǎng)投,聯(lián)營(yíng)企業(yè)合營(yíng)企業(yè),出售后按其是否還具有重大影響,繼續(xù)按權(quán)益法核算或按金融工具準(zhǔn)則核算,對(duì)不
獨(dú)資企業(yè)需要往回開進(jìn)項(xiàng)票嗎?