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老師我們是一般納稅人 采購材料對方不同意給我們發(fā)票 可以用收據(jù)做賬嗎 我們企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候做調(diào)增處理 增值稅那塊會(huì)有影響嗎

2025-03-25 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-25 14:12

你好,可以的,可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整 增值稅那邊你沒有發(fā)票的話不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)而已。

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快賬用戶6176 追問 2025-03-25 14:13

老師但是這個(gè)暫估是2021年的可以用今年截止的虧損來彌補(bǔ)嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-25 14:14

你好,不可以的,不能這樣子做。

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快賬用戶6176 追問 2025-03-25 14:14

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-25 14:15

你好,不用客氣的了。

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你好,可以,但是不能稅前扣除,不能抵扣增值稅
2025-03-26
你好,可以的,可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整 增值稅那邊你沒有發(fā)票的話不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)而已。
2025-03-25
同學(xué)你好,500元以下,對方收據(jù)(寫明對方身份信息),是可以稅前扣除的。 但是如果財(cái)管業(yè)務(wù)經(jīng)常是這種沒發(fā)票的,需要和稅務(wù)再次確定一下。
2024-01-22
同學(xué),你好 開的是3%的出口退稅發(fā)票? 不是增值稅發(fā)票嗎?
2024-01-23
您好,只要及時(shí)調(diào)整就沒有問題的
2021-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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