建筑企業(yè)在異地預(yù)繳增值稅后開具的發(fā)票,若在開發(fā)票當(dāng)月出現(xiàn)發(fā)票開錯、應(yīng)稅服務(wù)中止等情況,發(fā)票退回,可以申請退回預(yù)繳增值稅款。但一般退款手續(xù)比較復(fù)雜,退款時間一般都要2個月左右,時間比較長,稅務(wù)局一般會建議用以后的應(yīng)交增值稅抵頂,而不是退還預(yù)交稅款。
你好老師,我辦的增值稅票資質(zhì)與甲方要求不符,沒有批準(zhǔn),現(xiàn)稅票已作廢。請問在異地的外經(jīng)證稅款退稅流程怎樣辦理?謝謝
請問老師,工程結(jié)束壓了5%的保證金,到期后,對方要求先開票再打錢,給對方開具的增值稅專用發(fā)票,后來對方一直扯各種理由不給錢,也不愿意把發(fā)票退回來,發(fā)票已經(jīng)跨月了,有什么辦法把發(fā)票作廢或者沖紅之類的,這個賬應(yīng)該怎么平
老師請問下,問題①打個比方:建筑項(xiàng)目在外地預(yù)交2000萬工程的稅并取得完稅證明,馬上要開2000萬多的票,但是公司每個月票量只有300多萬,發(fā)票不夠,這種情況怎么辦,是申請臨時增量,還是怎么處理, 問題② 正常的本地項(xiàng)目,不用在外地預(yù)繳稅,如果需要臨時增票量,需要在本地預(yù)繳稅嗎。問題③公司現(xiàn)在是十萬元版的發(fā)票,如果也要升級百萬版的,需要什么程序,縣里批還是市里批。問題比較多 謝謝老師了
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個省)開好專票(對方到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方?jīng)]有撤銷 我們申請的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師你好,我想請問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報(bào)退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報(bào)的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報(bào),我這個要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實(shí)物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤表里面的應(yīng)付增值稅不對,抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對方的稅號不對,可以用嗎
工商年報(bào)凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個稅能補(bǔ)報(bào)嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個投資人,從電腦上一照一碼登記時顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?