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我是個體工商戶,我開了31萬的專票,和6000的普票,但是專票不是繳納了增值稅嗎,那我季報的時候應該怎么交增值稅和企業(yè)所得稅呢

2020-01-16 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-16 22:04

代開專票已經交了稅,但普票不是沒交稅嗎,增值稅你要核算你的全部的營業(yè)收入不含稅,個體工商戶是按經營所得交個稅不交企業(yè)所得稅

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代開專票已經交了稅,但普票不是沒交稅嗎,增值稅你要核算你的全部的營業(yè)收入不含稅,個體工商戶是按經營所得交個稅不交企業(yè)所得稅
2020-01-16
你好,您這種情況您要問稅務局的,因為您是核定的,各地是不一樣的。
2023-07-14
無法確定應繳納的增值稅是專票產生的稅還是核定的39萬。 增值稅是根據銷售額計算出來的,而銷售額包括開具的普票和專票的金額。因此,應根據普票和專票的總金額計算應繳納的增值稅。 根據您提供的信息,普票開了12萬,專票開了10萬,因此銷售額為22萬。 如果當地稅務部門對個體工商戶實行定期定額核定征收政策,那么您需要按照核定的銷售額39萬計算應繳納的增值稅,而不是按照實際銷售額22萬計算。
2023-10-09
你好這個是可以的,可以你開紅字重新開藍字,這個申報表是按抵減后去填寫,
2021-07-07
1.2欄填寫專票的 10欄填寫普票的
2020-10-10
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