你做了領(lǐng)用物資計入成本了嗎
老師,您好。我們是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),十二月有收入了,但是工程物資、原材料等還沒入在建工程,現(xiàn)在年底要結(jié)轉(zhuǎn)我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?主營業(yè)務(wù)成本怎么做,沒有具體分進(jìn)大棚
老師您好,前幾天在會計學(xué)堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
老師您好,我們是工程公司,一般納稅人,我們收到預(yù)付款,但是未來發(fā)票,有購入材料,請問一下材料是需要計入工程施工,還是原材料,因為當(dāng)月沒有開票,現(xiàn)在又是年底,想開票的當(dāng)月轉(zhuǎn)入成本,請問這個要怎么做分錄?
老師,我們公司每個月是大概100萬的原材料進(jìn)項發(fā)票,月底就是工資加原材料結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,但是這個月我們有800多萬的房產(chǎn)稅發(fā)票抵扣,這樣的話這幾個月就只有工資結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,那主營成本少了不是最后利潤每個月增加好多呀,這樣肯定是不合理的,該怎么做賬呢
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
老師,不能辨認(rèn)自己行為不是無民事行為嗎[疑問]
老師,請問所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款計入什么科目
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
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