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老師您好,我們第四季度代開了增值稅專用發(fā)票,交了增值稅629.12元,填附加稅時(shí)提示,本期已繳稅額35.89元,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額-35.89元,本期已繳稅額不能大于本期應(yīng)納稅額。保存不上,無法申報(bào),該如何處理。

2020-01-10 14:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-10 14:51

你好 是不是有多交的附加稅 ,聯(lián)系一下你的專管員

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你好 是不是有多交的附加稅 ,聯(lián)系一下你的專管員
2020-01-10
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢下,144.36這個(gè)金額,是否有扣款的憑證出來,因?yàn)?2月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
你好 預(yù)繳的附加稅不需要填寫 填寫了預(yù)繳的增值稅 以后扣除的時(shí)候自動(dòng)抵減了附加
2020-09-02
你好,同學(xué)。你就是申報(bào)的時(shí)候你的已交納的稅額大于了應(yīng)交的,你看你報(bào)表,這里的數(shù)據(jù) 已交和應(yīng)交這兩個(gè)地方
2020-01-04
你好,附表四填寫本期發(fā)生額主表,28欄不要填寫,不抵扣不用填寫。
2021-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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