四塊錢,你做營業(yè)外,收入500掛往來。
老師收到旅行社給我們開的發(fā)票57400,實(shí)際的轉(zhuǎn)款是56896元已入預(yù)付賬款,給我們多開了504元的發(fā)票,一個員工用這抵了了500元的費(fèi)用還是多出4元,這個我怎么入賬呢
我們公司組織了一次跨年東北游,款已經(jīng)轉(zhuǎn)給旅行社了,我己經(jīng)入賬預(yù)收賬款?,F(xiàn)在收到旅行社給我們開的發(fā)票金額是57400,我們實(shí)際給他們轉(zhuǎn)款是56896,旅行社多給我們開了504元的發(fā)票;員工用這其中的500元來抵他的借款,但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢
我們公司組織了一次跨年東北游,款已經(jīng)轉(zhuǎn)給旅行社了,我己經(jīng)入賬預(yù)收賬款?,F(xiàn)在收到旅行社給我們開的發(fā)票金額是57400,我們實(shí)際給他們轉(zhuǎn)款是56896,旅行社多給我們開了504元的發(fā)票;員工用這其中的500元來抵他的借款,但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢
老師,您好,我們有個客戶3月30日給開來的運(yùn)費(fèi)發(fā)發(fā)票15136.27元,但是我們要實(shí)際4月21日給他付款15421.05元,而且這個款也已經(jīng)支付了 但是這個發(fā)票差額284.78對方再不給補(bǔ)開發(fā)票了, 這種的我現(xiàn)在怎么做賬呢老師
老師我們在天貓平臺的貸款,本月還款本金加利息合計(jì)是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個月讓對方給我們開發(fā)票,對方給我們開了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當(dāng)時打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元,實(shí)際收到發(fā)票是9.9元,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
幾筆“服務(wù)費(fèi)”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費(fèi)用調(diào)整了,要對24年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表進(jìn)行說明
差額開票的稅額,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣了嗎
老師好!收到4-6月份房租發(fā)票,未付款,怎么做分錄
麻煩老師給我發(fā)一份勞務(wù)報(bào)酬的稅率表?
老師主營業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺收入還有吧臺收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級,直接都設(shè)置二級餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
注冊公司,核名,是哪個網(wǎng)址
人力資源代繳的社保分錄怎么寫? 還用做計(jì)提嗎?
你好,個體戶是核定征收的, 1.需要做賬嗎 2.需要準(zhǔn)備成本發(fā)票嗎 3.超過多少收入,會變?yōu)椴橘~
老師,請問稅務(wù)返款后,獎勵財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)人員是否要交個稅。
法院退回訴訟費(fèi)怎么沖賬,之前付出去掛的管理費(fèi)用,2024年付的,現(xiàn)在收回法院退款怎么沖
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)56900 其他應(yīng)收款500貸,應(yīng)付職工薪酬,56900,現(xiàn)金500 借現(xiàn)金500,貸其他應(yīng)收款500。