您好,就是銷售合同和購(gòu)買合同都需要繳納印花稅
老師。印花稅怎么申報(bào)。計(jì)稅基礎(chǔ)是購(gòu)銷合同,是銷售金額和采購(gòu)金額的意思嗎
合同印花稅怎么申報(bào)?根據(jù)含稅合同金額申報(bào)嗎?采購(gòu)合同和銷售合同是分別計(jì)算確認(rèn)嗎?比如采購(gòu)含稅合同1000萬,銷售合同8000萬。那我要繳納印花稅的基數(shù)是9000萬嗎,再乘以稅率?
印花稅購(gòu)銷合同計(jì)稅依據(jù)意思是當(dāng)月的銷售額不含稅金額嗎?還是采購(gòu)不含稅金額?
老師,請(qǐng)問印花稅是以采購(gòu)合同和銷售合同金額為基數(shù)嗎?
印花稅金額是填銷售合同和采購(gòu)合同的未稅銷售額和采購(gòu)額嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
是不是有折扣
您好,您說的是小規(guī)模納稅人的 印花稅減半征收嗎
我們是一般納稅人
您說的是印花稅減半征收嗎
什么時(shí)候可以減半征收‘’
您好,您在申報(bào)的時(shí)候,如果有顯示減免的,那么您就可以減免