你好,你別刪除了,就這樣等著審核
老師 我的海關(guān)發(fā)票上傳稽查了,有辦法刪除嗎?這個海關(guān)發(fā)票還沒有顯示稽查通過的,這個月上傳的 老師 可以在哪里刪除嗎
老師,我上個月七月有發(fā)票要沖紅,然后開了紅字信息表已經(jīng)上傳成功,但是上月未開紅字發(fā)票,然后稅額就沒有抵減,要怎么辦,這部分稅額還可以在7月的稅額里扣除嗎?還是只能扣除在8月的稅額里
關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅務(wù)稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗(yàn)?還有,我們企業(yè)財務(wù)制度比較簡單,像是招待費(fèi)這種費(fèi)用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?
關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅務(wù)稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗(yàn)?還有,我們企業(yè)財務(wù)制度比較簡單,像是招待費(fèi)這種費(fèi)用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?
UKey盤本月最后一天作廢了一張發(fā)票,在發(fā)票查詢里顯示填開作廢,上傳狀態(tài)是已上傳作廢。到未上傳查詢里顯示它未上傳,已作廢查詢里沒有這張,通過手動上傳還有在未上傳里點(diǎn)擊上傳,都是“已發(fā)送上傳信息,請稍后查驗(yàn)”,過會查還是老樣子。這樣上傳不成功,但又填開作廢。這樣算作廢成功了嗎?明天就是下個月了,會不會作廢算不到這個月,而算到下個月。
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會計制度里面,參加會議交的會務(wù)費(fèi)入什么課目
財管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計:影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級輕松過關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個考前看這個就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯,看打印的講義像那個天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師 為什么呢
上傳了沒法刪除,等著審核退回來,你再上傳
謝謝 老師 我因?yàn)?2月沒有認(rèn)證到海關(guān)發(fā)票導(dǎo)致多繳納稅款了 現(xiàn)在還有辦法認(rèn)證到12月了嗎
你申報了嗎?還有12月份的發(fā)票嗎?
老師 還沒有申報
沒有增值稅專用發(fā)票了 但是有海關(guān)的發(fā)票
抵扣完海關(guān)的發(fā)票才夠呢
還有其他的海關(guān)發(fā)票嗎?你這個時間來不及了。
海關(guān)發(fā)票倒是有很多張
就是這個月認(rèn)證只能到2月出結(jié)果的了 我12月的時候沒有輸海關(guān)發(fā)票
膠水很多嗎?你可以申請延期
老師 這邊稅額很多 有什么辦法可以解決這種問題呀
稅局說如果你1月沒有上傳海關(guān)發(fā)票,可以嘗試門前導(dǎo)進(jìn)去看看能不能改到12月的 但是我1月的海關(guān)真的沒有有辦法刪除的嗎 老師
你看你有刪除的地方嗎?我記得是當(dāng)時沒有刪除的。
好的 謝謝老師 這上傳的數(shù)據(jù)是到哪里的呀 老師
上傳數(shù)據(jù)就是給稅務(wù)局那邊。