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老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,做了研發(fā)費(fèi)用材料材料投入,進(jìn)項稅進(jìn)行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開具了正數(shù)發(fā)票,這次我做銷項負(fù)數(shù)以及正數(shù)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?

2020-08-05 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-05 09:14

你好 如果紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票是在一個月收到的 并且金額一致 不需要做賬務(wù)處理 把發(fā)票附在原憑證后面即可!

頭像
快賬用戶qukc 追問 2020-08-05 09:25

但是我們上上個月已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了進(jìn)項票

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-05 09:35

單獨(dú)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 然后再抵扣正確的進(jìn)項

頭像
快賬用戶qukc 追問 2020-08-05 09:39

那這個分錄怎么寫呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-05 17:29

借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好 如果紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票是在一個月收到的 并且金額一致 不需要做賬務(wù)處理 把發(fā)票附在原憑證后面即可!
2020-08-05
借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,重新開藍(lán)字做借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款,
2020-08-05
是的 舊發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 然后新發(fā)票再認(rèn)證
2020-01-06
你好? ?要勾選 。? 你要抵扣 做勾選的。 你開了紅字信息表 馬上做轉(zhuǎn)出分錄? 次月做轉(zhuǎn)出申報的。? ?收到紅字發(fā)票做紅字分錄處理。??
2021-03-30
你好 負(fù)數(shù) 發(fā)票是做負(fù)數(shù) 分錄 處理?
2021-11-02
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