你好 如果紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票是在一個月收到的 并且金額一致 不需要做賬務(wù)處理 把發(fā)票附在原憑證后面即可!
老師,請教個問題,上個月一張進(jìn)項發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現(xiàn)金額錯了 人家又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,做了研發(fā)費(fèi)用材料材料投入,進(jìn)項稅進(jìn)行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開具了正數(shù)發(fā)票,這次我做銷項負(fù)數(shù)以及正數(shù)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,進(jìn)項稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會計分錄呢?
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師,您好,我把已經(jīng)抵扣了進(jìn)項的發(fā)票因為名稱不對有問題,重新要對方?jīng)_紅開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票,我要怎么做賬?謝謝老師
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報個稅可以嗎?
匯兌損益已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的怎么算,等到出報表的時候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
但是我們上上個月已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了進(jìn)項票
單獨(dú)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 然后再抵扣正確的進(jìn)項
那這個分錄怎么寫呢?
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅