你好,不是,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝 調(diào)增繳稅后的會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)繳所得稅,就是在匯算清繳繳了所得稅后的會(huì)計(jì)分錄是這么做的嗎?
匯算清繳后需要補(bǔ)交所得稅,我做的分錄是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。繳納所得稅時(shí)借應(yīng)交所得稅貸銀行存款,這樣可以嗎?
@郭老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳需要調(diào)增的 老師是否圖3這樣調(diào)增,往年免交的增值稅?
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個(gè)分錄,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行同時(shí),借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅金-所得稅,然后用利潤(rùn)表加上去年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn),對(duì)不上就差這個(gè)數(shù),是不是后面利潤(rùn)分配這個(gè)憑證不用做呀
老師,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄可以直接寫(xiě),借利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅嗎?
小米集團(tuán)2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對(duì)應(yīng)的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專(zhuān)用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會(huì)計(jì)繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進(jìn)入全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)里了,然后會(huì)計(jì)人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點(diǎn)哪一步???
去年5月補(bǔ)提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計(jì)提匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅,怎么在5月補(bǔ)提?補(bǔ)提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,賬套下沒(méi)有以前年度損益那個(gè)科目
老師,這個(gè)已足額提取折舊,是不是指長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)計(jì)提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除申報(bào)可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領(lǐng)工資,但是在公司里面干活需要給他申報(bào)個(gè)稅不?只給他繳納工傷保險(xiǎn),怎樣做個(gè)稅申報(bào)?
收到法人報(bào)銷(xiāo)的單據(jù),增值稅專(zhuān)票,錢(qián)通過(guò)銀行支付給法人,增值稅專(zhuān)票可以入進(jìn)項(xiàng)稅嗎?請(qǐng)給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費(fèi)填居間費(fèi)哪欄,無(wú)形資產(chǎn)填居間費(fèi)那欄
之前有賬但不想接手之前會(huì)計(jì)的賬可以重新建賬嗎?對(duì)稅務(wù)申報(bào)有影響嗎
那可不可以在2019年12月份的賬務(wù)處理直接調(diào)增所得稅呢?
匯票清繳后再調(diào)。
匯算清繳后再調(diào)。
匯算清繳后再調(diào)以前年度損益是嗎?
嗯嗯,沒(méi)錯(cuò)。