納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類的其它里面填寫稅收金額
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝 調(diào)增繳稅后的會計分錄: 借:利潤分配–未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)繳所得稅,就是在匯算清繳繳了所得稅后的會計分錄是這么做的嗎?
@郭老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅, 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳需要調(diào)增的 老師是否圖3這樣調(diào)增,往年免交的增值稅?
老師,匯算清繳調(diào)增交的所得稅,反結(jié)賬做2022年,還是直接做2023年,借:未分配利潤 貸:應(yīng)交所得稅
你好老師,請教一下,今年匯算清繳以后所得稅調(diào)增了,我做了一筆分錄,借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,然后發(fā)現(xiàn)當(dāng)月財務(wù)報表勾稽關(guān)系不平了 利潤表的凈利潤+未分配利潤期初數(shù)>未分配利潤期末數(shù),這種的要怎么調(diào)呢
老師你好你 已經(jīng)做完匯算清繳,但是有多繳稅款,企業(yè)所得稅有做了(抵欠),是否需要調(diào)整企業(yè)所得稅年報將所得稅費用調(diào)增, 做會計分錄,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤利潤 老師,請問對嗎?
a公司給b公司投資,認(rèn)繳750萬,但只實繳了740萬,a公司有個股東要退股(這個股東投資a公司100萬),b公司只退了只能退75萬給a公司,25是虧了的,a公司只只給這個股東退了75萬,a公司和b公司都該怎么做賬呢?
您好老師,我們是建筑公司,去年有一個項目的收入不應(yīng)該按完工進度確認(rèn),所以我反結(jié)賬把那筆給刪除了,我把第四季度的財務(wù)報表重新報送了,但是企業(yè)所得稅沒有更正,如果更正了的話應(yīng)該會退稅吧,相當(dāng)于企業(yè)所得稅多交了,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,我不想讓退稅,但是這個系統(tǒng)一直在提示,我先更正去年第四季度企業(yè)所得稅在申報匯算,會不會退稅
你好,中級報名的工作時間怎么證明
個人開票只能去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
員工報銷外地福利餐費,每個月有限額嗎?沒有往返車票
老師請教下我們金額后面要帶小數(shù)點兩位吧,金額不用每個都帶人民幣符號,到合計數(shù)才帶人民幣符號吧,還有含稅價前面要帶人民幣符號嗎
老師,去年2月的新買的車輛折舊已計提,匯算清繳前可以更改成一次性折舊嗎?
包工頭開發(fā)票 我們代發(fā)工資支付 可以用代發(fā)流水下賬嗎
老師,您好,所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)累計折舊多提了,24年已結(jié)賬,現(xiàn)在匯算時怎么做?報表需要調(diào)整嗎?還是直接在匯算清繳時調(diào)增
我們是建筑公司 去年代發(fā)工資基本上都是我們做成本了 分包方基本上不開發(fā)票 今年能不能全部讓分包方開發(fā)票 個人的也讓個人代開去 那代發(fā)工資部分給個人包工頭代發(fā)的人員工資可不可以多給企業(yè)做成工資啊 這部分
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