借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅25000 貸:銀行存款25000
老師您好:上月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目借方余額為4萬元,該借方余額可用下月的銷項(xiàng)稅額抵扣,本月用銀行存款交納增值稅2.5萬元的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
M公司為一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,材料采用實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。4月30日“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅”科目借方余額為40000元,該借方余 額均可從下月的銷項(xiàng)稅額中抵扣。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (4)在建工程領(lǐng)用原材料一批,該批原材料實(shí)際成本為450000元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān) 的增值稅額為58500元。(如果現(xiàn)行規(guī)定:該工程增值稅可一次性抵扣。) (5)月末盤虧原材料一批,該批原材料的實(shí)際成本為150000元,增值稅額為19500元 (6)用銀行存款交納本月增值稅17500元。 (7)月末將本月應(yīng)交未增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第三個(gè)月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅250萬貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅130萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計(jì)算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實(shí)際繳納增值稅100萬,編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納50萬,編制會(huì)計(jì)分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三個(gè)月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三個(gè)月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,是不是申報(bào)增值稅時(shí)填在免稅收入行次,從正常收入里減去
商貿(mào)企業(yè),購(gòu)買了一批商品,不同種類,其中有一個(gè)是價(jià)值為0買進(jìn),又價(jià)值為0賣出,該怎么處理呢
認(rèn)定為科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老師早上好,我想咨詢下如何解決供應(yīng)商對(duì)賬,付款,開發(fā)票的事情,流程怎么比較好,目前的情況就是有些已經(jīng)付款了,沒有開來發(fā)票,目前是手工臺(tái)賬,新上了E10系統(tǒng)
銀行承兌匯票,到期了是上一手的人給我付款,還是出票人承兌行給我付
老師,我們公司即將進(jìn)行公司分立,具體我應(yīng)該怎么操作
老師,想問一下企業(yè)給別人代加工,開發(fā)票出去用哪個(gè)大類啊?
您好老師,我想問一下我們是一般納稅人,最近想從一家供應(yīng)商購(gòu)買原材料,但是對(duì)方不提供發(fā)票,這種情況有什么好的辦法?可以我們成立一個(gè)個(gè)體戶,用個(gè)體戶購(gòu)買嗎?