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老師:我這個月開票少,增值稅取得進項多,是不是都要認(rèn)證?若不認(rèn)證掉,我的材料款已經(jīng)轉(zhuǎn)掉了,這個怎么處理?8

2019-12-31 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-31 15:31

你好,您如果覺得進項稅已經(jīng)夠的話,可以計入 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額

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你好,您如果覺得進項稅已經(jīng)夠的話,可以計入 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
2019-12-31
這些會計分錄是用于處理部分退貨情況下的賬務(wù)和稅務(wù)問題。 如果藍字發(fā)票沒有認(rèn)證,且發(fā)生了部分退貨,那么在賬務(wù)處理上: 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項) 這里的“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項)”是將退貨部分對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出,因為沒有認(rèn)證,所以這部分進項稅額原本就沒有抵扣。 如果藍字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,然后發(fā)生部分退貨,就需要進行進項轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 至于“藍字沒認(rèn)證,為什么整個發(fā)票也認(rèn)證不了”,這是因為在增值稅發(fā)票管理中,通常要求發(fā)票的完整性和一致性。如果部分退貨并開具了紅字退貨發(fā)票,那么這張藍字發(fā)票的完整性就受到了影響,即使藍字發(fā)票的其他部分是正確的,也可能無法進行認(rèn)證抵扣。
2024-07-16
您好,那轉(zhuǎn)未交增值稅時少轉(zhuǎn)85.15即可
2021-02-28
你好,如果是11月辦理12月開始執(zhí)行的,可以都認(rèn)證不用繳稅,如果11月已經(jīng)開始了就不能再認(rèn)證了
2020-12-04
你好,可以正常認(rèn)證的,然后形成留抵稅額也是正常的。
2024-06-28
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