你好,只要在2020.05.31之前匯算清繳結束前就可以的
老師,就上午的問題我重新問你,我們二季度差95000的成本票,當時我跟代賬說的后面補給她,但現(xiàn)在還沒補。這種情況我有什么處理方法?多久前補都有效呢?現(xiàn)在都是次年1月申報都要前一整年的稅嗎還是說企業(yè)所得稅可以往后延?
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,就是一個啥情況?我在今年年報的時候哦,就是有一個企業(yè)所得稅是一個負的83塊三毛七,因為當時在一九年第二個季度惡報的時候,我是交了一個83塊三毛七,但是因為賬戶有那個,以就是彌補以前年度虧損,結果到年度報表的時候,然后它就顯示了一個負的83塊三毛七?,F(xiàn)在稅務就是說嫌這個比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個以前年度虧損那個數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務局說這可麻煩了,所以我后來調(diào)都沒調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補虧損明細表
老師,22年補繳了年度的企業(yè)所得稅,賬上做了處理,但是電子稅務局的年報我修改了補稅后的數(shù)據(jù),季度報和季度預交的表我是沒有修改的,現(xiàn)在申報23年度的年報出現(xiàn)的問題是跟沒有修改之前的是一樣的(年初數(shù)),那么我還要在23年的財報中修改成正確的嗎?還是說不用調(diào)整,還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
老師們,我公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),公司從2012年成立,到今年,一直采購商品,都是老板墊子支付了運費,但都沒要發(fā)票,老板還說以前稅局專管員說運費發(fā)票不能抵扣,我就問是不是沒備注運貨時間地點,車牌號等,她說有這個原因,我們現(xiàn)在每月還有大量運費,我想按理應該做到每次采購商品的成本中吧?老板還說前期運費都有憑據(jù),可以補開發(fā)票,問一下老師,我們能從什么時候補開?怎樣才能稅前扣除?
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進項稅額從應付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進項稅額已經(jīng)勾選確認統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個題 有一道不定項:甲銷售商品300萬,為乙墊付的運費3萬.運費記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會經(jīng)費的小微企業(yè)