你好,不可以,只能抵1月的
老師 2019年的業(yè)務,錢已經收到了,對方目前沒辦法給我們開票 要等到1月2號開專票, 這個發(fā)票可以抵扣12月份的銷項嗎
老師 2019年的業(yè)務,錢已經收到了,對方目前沒辦法給我們開票 要等到1月2號開專票, 這個發(fā)票可以抵扣12月份的銷項嗎
老師 2019年的業(yè)務,錢已經收到了,對方目前沒辦法給我們開票 要等到1月2號開專票, 這個發(fā)票可以抵扣12月份的銷項嗎
您好老師,我方12月份收到一份采購發(fā)票,但12月份未抵扣,現在對方在1月份開了紅字銷項發(fā)票給我們,同時又開了正確的發(fā)票給我們,紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開的,那相當于對方沒有給我開票對嗎?那我這邊相當于缺少進項是嗎?
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據上述資料,編制有關會計分錄
可以在匯算清繳的時候計入2019年的支出是嗎
原則上來說應該算2020年的費用了,但工作中你要是2019暫估計提過也是可以在匯算清繳時算到2019的