人員信息平時我也沒有錄入,能按照年終一次性獎金申報(bào)嗎? 不是你們員工,我看法是不能做年終獎,這個你只能按勞務(wù)報(bào)酬,這個是需要對方去稅局給你們代開勞務(wù)發(fā)票才可以稅前扣除的
老師,我們公司雇了一批兼職人員,專門要款的,平時沒有給人家結(jié)算,年底了,一次性結(jié)算,在個稅申報(bào)表中,我是按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),還是按照年終一次性獎金申報(bào),這兩者差別有點(diǎn)大,人員信息平時我也沒有錄入,能按照年終一次性獎金申報(bào)嗎?
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過年終獎的個人所得稅了(一次性獎金填報(bào))。但是后來做賬過程中,財(cái)務(wù)經(jīng)理說我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計(jì)入年終獎?,F(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次,24500單獨(dú)做了一個工資表??墒俏也惶靼祝瑐€所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢當(dāng)時按費(fèi)用處理的,申請報(bào)銷直接對公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個稅?有點(diǎn)懵。
老師,我這邊要個人申請個稅,我現(xiàn)在的情況是有一個公司是簽訂的合同上社保的,然后另一個公司簽的是勞務(wù)合同相當(dāng)于兼職的,這兩個公司都有一些年終獎,然后我在申請個稅的時候選擇一次性獎金只能選擇一個單位,包括選擇單位的時候也是只能選擇一個單位,那么是應(yīng)該選擇上社保的這個單位嗎?還有后面綜合計(jì)稅和什么個人申報(bào)算下來的補(bǔ)交稅金差距很大,我應(yīng)該選哪個呢?我按照其中一種方法來補(bǔ)稅了,那么我現(xiàn)有單位能查出來我的兼職公司嗎?
老師,我們有個分公司,平時業(yè)務(wù)也不是很多,但有業(yè)務(wù)時金額也可觀。所以他們沒有在職員工,?都是請兼職人員,沒有購買社保,之前沒發(fā)貨工資,現(xiàn)在一次性要把兼職人員20-21年工資發(fā)了,金額也比較大。也按工資薪金申報(bào)了個稅。請問現(xiàn)在直接發(fā)放工資正規(guī)嗎?
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,我5月份工資做到9000個稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請問如何做收入和成本
暖暖老師在嗎?我們是加工廠,接受訂單的時候,有的是委托方帶料來純加工的,有的是把原材料票開給我們,加工后開成品出去的,這兩者報(bào)價上面有區(qū)別嗎?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險,但后期又怕她們辭職了申訴,會有補(bǔ)交的風(fēng)險,怎么能避免這個問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
好的,我也覺得不行
年終獎是需要之前有申報(bào)工資,是你們員工才可以這樣,
老師,麻煩您幫我看下7.8.9.10.11題我都做對了嗎?
題目問題麻煩您重新提問,我這邊只處理實(shí)操,題目學(xué)的早還給老師了,謝謝