你需要先按對(duì)方輸入科目余額表,之后調(diào)賬才可以,

以前月份的科目余額表,庫(kù)存現(xiàn)金是在貸方的,現(xiàn)在月份庫(kù)存現(xiàn)金是在借方,這有影響嗎?以前月份沒(méi)有把銀行回單做進(jìn)去,實(shí)在后面月份做的,所以以前月份的庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)了余額在貸方的情況,這樣會(huì)有什么影響嗎
我從10月份開(kāi)始做了個(gè)賬,從頭做得 前面8-9月沒(méi)有管是平得,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)那了2張說(shuō)是9月份得發(fā)票 讓我做進(jìn)去 我要是做得話 這個(gè)貸方 現(xiàn)金就少了 ,目前現(xiàn)金是平得,專票,貸方用什么科目好啊,,庫(kù)存 成本影響利潤(rùn)嗎
我2022年4月份接手一家小規(guī)模公司,之前賬目的往來(lái)一直是做的現(xiàn)金,沒(méi)有銀行存款,而現(xiàn)實(shí)的情況是有銀行存款但是會(huì)計(jì)沒(méi)做,現(xiàn)在我接手了,想按照事實(shí)把銀行存款做了,不知道之前的銀行存款余額做到哪?
老師好。請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了,是這樣的,我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,然后這個(gè)月是銀行付款的,我就調(diào)整了,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
庫(kù)存A商品只有4萬(wàn)做的時(shí)候沒(méi)注意,出庫(kù)出成10萬(wàn),多出來(lái)6萬(wàn),今天開(kāi)余額表是貸方6萬(wàn),現(xiàn)在怎么辦,現(xiàn)在2月份,這個(gè)賬是去年12月底做的錯(cuò)的,才發(fā)現(xiàn)
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開(kāi)發(fā)票100萬(wàn)甲方付款80萬(wàn)暫估20萬(wàn)成本借:工程施工:80萬(wàn)工程施工-暫估20萬(wàn),貸應(yīng)收80萬(wàn)其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬(wàn),期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)貸成本100萬(wàn),2季度甲方回款20萬(wàn)這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬(wàn)的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開(kāi)普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說(shuō)每個(gè)月8萬(wàn)左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車(chē)給公司,一年租金12000元,一次性代開(kāi)發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬(wàn)??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫(xiě)說(shuō)明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問(wèn)我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?

