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還沒報銷的發(fā)票,但是先認證抵扣了,認證的這個月該怎么做賬

2019-12-20 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2019-12-20 19:45

你好,借:應交稅費——應增(進)貸:其他應收款,(如果當初是員工先借款)

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你好,借:應交稅費——應增(進)貸:其他應收款,(如果當初是員工先借款)
2019-12-20
? 待認證轉認證 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項
2024-08-01
你好,先認證抵扣才能申報, 不需要認證。
2021-10-12
同學你好 本月收到的發(fā)票全部做賬,認證的計入進項抵扣,不認證的計入待抵扣進項,是這樣操作么? 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 借,應交稅費一應增一待認證時項稅額——沒有認證的部分 貸,銀行存款等
2020-10-31
這個報的是五月份的申報認證五月份的
2023-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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