對(duì)于開具的發(fā)票在開票系統(tǒng)中是888,打印在發(fā)票889上了,這樣處理,直接在發(fā)票查詢中,查詢出888發(fā)票,再將紙質(zhì)發(fā)票888重新打印,這張發(fā)票不用作廢,再在開票系統(tǒng)中開具889發(fā)票,作廢處理。就可以了。
就是跳號(hào)了開出來的發(fā)票號(hào)碼是888機(jī)打號(hào)碼是889了,我們把多的那張發(fā)票號(hào)碼是889的撕掉后再去作廢了已開好的那張發(fā)票,撕出來的這張發(fā)票號(hào)碼是889的我在已開發(fā)票和未開發(fā)票里都收索不到這張,就無法作廢
紅字信息表已打出,回到發(fā)票填開,已顯示新專票號(hào)碼,回到紅字,直接填開,出現(xiàn)下面這個(gè)圖片,我紅字信息未導(dǎo)出,現(xiàn)在導(dǎo)入不了,直接退出會(huì)不會(huì)這張專票作廢了,上次發(fā)票填開就是一張空白專票,我點(diǎn)叉號(hào),關(guān)閉后再開就顯示另一張?zhí)柎a
請(qǐng)問老師,我打清單的時(shí)候不小心打到發(fā)票那了,然后我把那張無法在用的發(fā)票號(hào)碼,用A4開具打了出來然后作廢了,這張廢票如何處理?
老師好!發(fā)票作廢后我又重新開具了一張,為啥重新開具的發(fā)票號(hào)和作廢的那張發(fā)票號(hào)碼是一樣的,這樣對(duì)嗎
老師,月初開發(fā)票時(shí)開了一張未對(duì)上發(fā)票號(hào)碼發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有作廢發(fā)票,在后面開票時(shí),把發(fā)票號(hào)碼對(duì)上了,到了這張發(fā)票時(shí)才作廢,這樣操作,開票時(shí)間,就顯示出后面的發(fā)票先開了,這樣有什么問題?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
老師你好,請(qǐng)問裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎