這個沒關(guān)系,多出的進項稅,會形成留底進項稅的
應(yīng)認(rèn)證5萬的進項票,認(rèn)證成30萬了,怎么辦?進項票是真實的
進項發(fā)票認(rèn)證多了怎么辦?只要10萬進項,但是多認(rèn)證五萬
這個月我發(fā)票平臺認(rèn)證的進項稅是96萬 但是我金蝶余額只有90萬 , 錄賬以后帶認(rèn)證進項稅科目變成負(fù)6萬了 應(yīng)該是之前的票沒收到但是已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認(rèn)證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進項還剩90萬進項沒有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬無票收入10萬,銷項稅12萬。 進項都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬的進項發(fā)票還有30萬進項在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?怎么寫?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
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